你好,可以的,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
請(qǐng)問(wèn)我們一個(gè)貨物沒(méi)有報(bào)關(guān)出口,但是我們的供應(yīng)商給我們開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們貨款也付了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?可以做視同內(nèi)銷嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能抵扣嗎?
我們進(jìn)口一批貨物,進(jìn)口增值稅已繳納,到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)破損①如何做賬,運(yùn)輸公司按110%比例賠付給我們,我們收到賠款110②如何做賬,在支付貨款時(shí),我們需要把超出貨物價(jià)值部分10返還給供應(yīng)商③如何做賬,這貨沒(méi)有退還給供應(yīng)商,檢查發(fā)現(xiàn)可以降價(jià)銷售④如何做賬請(qǐng)問(wèn)這四處賬務(wù)處理是怎樣的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是商貿(mào)公司,上月銷售了一批貨物,但對(duì)方那邊一真沒(méi)有出結(jié)算單,也沒(méi)開銷項(xiàng)票我們,這個(gè)月做上月的帳,這批貨的進(jìn)項(xiàng)也抵扣認(rèn)證了,那么這批貨可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
上個(gè)月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開錯(cuò)發(fā)票,這個(gè)月我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
請(qǐng)問(wèn)下,國(guó)內(nèi)貿(mào)易供應(yīng)商在我們公司購(gòu)買貨物,發(fā)往國(guó)外,但是以我們公司的名字去報(bào)關(guān)出口。我們需要怎么處理這筆賬務(wù)。需要根據(jù)出口報(bào)關(guān)單開具發(fā)票,這個(gè)發(fā)票開給誰(shuí)?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
那我們的沒(méi)有報(bào)關(guān)的銷售是做開其他發(fā)票申報(bào)嗎?視同內(nèi)銷處理?
你好,你現(xiàn)在開了發(fā)票嗎?如果沒(méi)有開發(fā)票的話,直接在未開具發(fā)票13%銷售貨物一欄里面填寫。
沒(méi)有開發(fā)票,那這個(gè)納稅申報(bào)表就一直顯示是未開票收入,沒(méi)關(guān)系嗎?
沒(méi)有關(guān)系的,可以的。