你好,那你銷售出去的做了收入的可以,沒有的不行。
?老師,上個(gè)月公司銷售給對(duì)方一批貨,對(duì)方收到了,我們也在上個(gè)月轉(zhuǎn)成本了,然后在這個(gè)月初他們退貨了,發(fā)票沒認(rèn)證,所以我們自己開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。但他們后來(lái)用了一小部分貨,我們重新給他開了發(fā)票,那成本我們應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)一批貨物,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認(rèn)證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認(rèn)證了,留抵稅額不是越來(lái)越多嗎?(我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候是:借:庫(kù)存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款)
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是商貿(mào)公司,以前一直沒有做庫(kù)存,今年開始需要做庫(kù)存,但是有一批貨物,去年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),今年進(jìn)行銷售,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)成本怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師,客戶從我們這邊幾個(gè)月陸續(xù)進(jìn)了貨,貨款也打過(guò)來(lái)了,但是我們這邊還沒有開票,現(xiàn)在他那邊要退一批貨回來(lái),我可以從對(duì)公把這批退的貨款退回去吧?然后把剩下的款再開發(fā)票?
老師,公司有一批貨品在12月已經(jīng)出庫(kù)給了對(duì)方了。但是我們沒給對(duì)方開發(fā)票。在1月給對(duì)方開的發(fā)票,那我做12月份帳的時(shí)候,那筆成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是放在1月再結(jié)轉(zhuǎn)呢
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
一般納稅人,開增值稅專用發(fā)票6%的商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票,最低收幾個(gè)點(diǎn)
你好,我想成立個(gè)某某生態(tài)園,種些桃子、櫻桃往外賣,有的客戶要發(fā)票,麻煩看看我是成立個(gè)體戶還是小規(guī)模企業(yè)合適?謝謝
想做工程這方面的,經(jīng)營(yíng)范圍怎么寫?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師,問(wèn)一下,個(gè)體工商戶工商年報(bào)申報(bào)當(dāng)中,有一個(gè)基本信息里面需要填寫資金總額,這個(gè)取數(shù)依據(jù)是什么
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
沒有做收入,因?yàn)闆]開銷項(xiàng)票給我們,沒有準(zhǔn)確的結(jié)算金額,所以沒有做收入
哦,那你不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。
你只有做了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入和成本需要匹配。
那這批貨的進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證了,應(yīng)該不要緊吧?
不關(guān)系的可以抵扣。
好的,謝謝
不用客氣工作愉快。