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月末,銷項稅額,2500,進項1500,上期留底500,本期需要繳納500元增長稅,怎么做會計分錄

2022-09-13 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-13 09:44

。借轉(zhuǎn)出未交增值稅500但未交增值稅500。

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快賬用戶5256 追問 2022-09-13 09:49

在做增長稅申報的時候,未開發(fā)票金額是935000,銷項稅額是121550元,未開具的發(fā)票如何做會計分錄(一般納稅人)

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齊紅老師 解答 2022-09-13 09:54

借應收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶5256 追問 2022-09-13 09:55

下次開始不一定開這個金額,也這樣做?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 09:56

好可以的好,可以的,按實際金額開票。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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