你好 這個(gè)你繳納了500元,那么應(yīng)交稅費(fèi)就平了阿,是0是很正常的

一般納稅人這個(gè)月交增值稅500左右,做賬應(yīng)交稅費(fèi)是為0平的嗎?還是說(shuō)可以不平?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個(gè)月無(wú)銷項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師好,有一個(gè)關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的問(wèn)題想請(qǐng)教一下:計(jì)提增值稅時(shí),借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅” 貸“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”交納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ,此時(shí)“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”科目是平的,那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目不平,如何轉(zhuǎn)平呢(轉(zhuǎn)平的分錄是什么)?一般在什么時(shí)侯需要把它轉(zhuǎn)平?月末還是年末?
老師好,我公司是一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是一樣的,應(yīng)交增值稅為0,需要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的分錄嗎?未按照行業(yè)稅負(fù)率繳納增值稅,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
您好,可以問(wèn)一下您,一般納稅人,上月繳納增值稅是1444.69元,以前每個(gè)月大概繳納2萬(wàn)元左右的增值稅,現(xiàn)在4月估計(jì)要繳納45000元左右的稅費(fèi),正常嗎?
應(yīng)收賬款9月做了 借:信用減值準(zhǔn)備1000 貸:壞賬準(zhǔn)備1000 季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)表里怎么填信用減值準(zhǔn)備,申報(bào)表信用減值準(zhǔn)備是灰色的
居民企業(yè)投資于另一個(gè)居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎?怎樣做賬?怎樣申報(bào)
老師,軟件開(kāi)發(fā)給別人開(kāi)票的項(xiàng)目名稱寫什么啊
老師,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有約定每月的租金金額),A租客提前退租,4-6月的租金沒(méi)交,我司的新租客B和我司簽訂的租賃合同是今年6月開(kāi)始的,那我司4-6的房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么繳納?
民辦學(xué)校教職工食堂餐費(fèi)要怎么支出?自己燒給員工吃的,每個(gè)老師一個(gè)月600的餐費(fèi)指標(biāo) 以前是承包出去的 有成本票 現(xiàn)在自己燒了 要怎么操作?
老師 自然人個(gè)人銷售貨物 沒(méi)有注冊(cè)任何主體 也沒(méi)交任何稅 這樣如何能監(jiān)管到的
商業(yè)銀行借中國(guó)人民銀行的錢續(xù)期到期錢還沒(méi)有還完一般怎么處理
老師,電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表是不是取科目匯總表里邊的收入成本3個(gè)月的合計(jì)數(shù)呢
老師,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有約定每月的租金金額),A租客提前退租,4-6月的租金沒(méi)交,我司的新租客B和我司簽訂的租賃合同是今年6月開(kāi)始的,那我司4-6的房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么繳納?
老師,您好,向您咨詢一下,我的代賬客戶給他的客戶,開(kāi)專票,開(kāi)票前預(yù)先收取了專票稅額,那么收取的專票稅額,我根據(jù)回單做分錄,應(yīng)該怎么做呢?我的代賬客戶是小規(guī)模納稅人。


我入了幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬沒(méi)有勾選抵扣等下個(gè)月勾選抵扣,這個(gè)沒(méi)有影響還是余額為0嗎?還是說(shuō)去除這幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后為0才是對(duì)的?
這個(gè)你沒(méi)有勾選,相當(dāng)于是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)阿
所以說(shuō)入了為0也是對(duì)的是吧?假如入了分錄應(yīng)交稅費(fèi)掛了銷項(xiàng)或者是負(fù)數(shù)是不對(duì)的對(duì)嗎?
是的,這個(gè)0 是正確的呢