正常哈,據(jù)實申報就行了

老師您好,請問這個優(yōu)惠政策可以累計享受嗎,比如一個月可以享受650元增值稅抵減,但是因為本月不需要繳納增值稅,請問下個月我可以享受1300元優(yōu)惠嗎
老師,企業(yè)享受即增即退政策,在申報一般納稅人按月的增值稅申報表時,系統(tǒng)出現(xiàn)兩筆繳款記錄,一筆是一般項目的繳款稅額是7萬左右,另外一筆是即征即退的繳款稅額10萬元左右,在支付繳款時,系統(tǒng)提示需要支付17萬元左右。 我們享受的這10萬元的即征即退需要提交什么資料辦理,什么時候辦理呀?
本公司是生產(chǎn)企業(yè),一年大概開兩千萬左右的增值稅專用發(fā)票。請問在這種情況下,我們每年的應(yīng)征增值稅要繳納多少?如果進項票足夠的情況下,可以一整年都不交增值稅嗎?
您好老師,我們單位給部分外保人員提供洗浴服務(wù),每月大概300元左右,這部分收入需要繳納增值稅嗎?無票的
資料二甲公司為一家工業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,年不含稅銷售額在700萬元左右,年不含增值稅可抵扣購進金額為300萬元左右,銷售過程中即有銷售給一般納稅人的業(yè)務(wù),也有銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù),其中銷售給小規(guī)模納稅人的業(yè)務(wù)不含增值稅銷售額為170萬元。現(xiàn)有甲公司正謀劃將開具增值稅普通發(fā)票的一業(yè)務(wù)分立出來,重新注冊一個 A 公司,并將 A 公司的年不含增值稅銷售額控制在170萬元以下,此時甲公司仍為一般納稅人, A 公司為小規(guī)模納稅人。增值稅征收率為3%,增值稅稅率均為13%。 1.選擇不分立,甲公司應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A 52B91C22.1D68.9 2.選擇分立,分立后的甲公司應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A 29.9B39.37C68.9 D .39 3.選擇分立,分立后 A 公司應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A5.1B-3.9C6.6D12 4.選擇分立,分立后甲公司和 A 公司合計應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A 45.97 B 44.1C44.47D41.9
老師好 公司退休員工占比多少是合規(guī)范圍 不會有風(fēng)險 ,這個稅務(wù)會查嗎
制造費用一般都是按什么標(biāo)準(zhǔn)來分配呢?
#提問#老師每月月初導(dǎo)出電子稅務(wù)局中銷售開票的PDF版的發(fā)票,一次性導(dǎo)出所有,怎么操作,寫個具體步驟,我要么才能導(dǎo)出一頁的,要么發(fā)送郵箱導(dǎo)出,郵箱里也沒見收到?
老師,這個季度報稅,有工資薪金這塊,我們是培訓(xùn)機構(gòu),負責(zé)培訓(xùn)的老師工資我都記到主營業(yè)務(wù)成本里了, 是不是我填報表的時候就把主營業(yè)務(wù)成本里屬于工資這部分給單獨算出來填上?
一般稅公司出租公司名下住房,月租金800元是不是有房產(chǎn)稅優(yōu)惠政策?自己自己準(zhǔn)備好租金合同,開好租金發(fā)票和租金流水是不是就可以了?
老師好,個人讓稅務(wù)局代開了勞務(wù)費票,他嫌個稅太多不想交,這張票已經(jīng)開出來了怎么處理呢
老師,醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)入統(tǒng),統(tǒng)計局問確認收入的方法,全額法和凈額法,一般都是什么方法呀
公司的一個干活的工人 開不來發(fā)票 讓開點油費發(fā)票報銷可以嗎
老師,是不是從7月起電商就要電商平臺和電子稅局申報數(shù)據(jù)比對數(shù)據(jù)不能相差太大,是不是收到款都要申報收入?
問個人買公司承兌40萬 價格580/10萬,公帳付40萬現(xiàn)金收對方40萬承兌,對方收到40萬現(xiàn)金回397680元, 想還價550/10萬,對方說買承兌高價買不是好嗎,不理解 550/10萬 回現(xiàn)金397800元不是更多嗎