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華安公司為增值稅股納稅人,適用稅率13%。2022年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)商品,不含稅款200000元,另支付運(yùn)費(fèi)5000元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,貨已入庫。(2)購進(jìn)商品,取得普通發(fā)票,列明價款22600元(含稅),貨已入庫。(3)從農(nóng)民手中收購免稅農(nóng)產(chǎn)品直接銷售,收購憑證上列明金額30000元,另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額1000元,取得運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票,貨已入庫。(4)收回委托加工商品,支付加工費(fèi)5000元,取得專用發(fā)票。(5)向個人銷售商品,開出普通發(fā)票,金額為22600元,將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),價外收取運(yùn)費(fèi)113元、款項(xiàng)已存入銀行。(6)本月銷售白酒2噸,開出增值稅專用發(fā)票,價款250000元。同時收取銷售白酒的包裝物押金2260元,沒收到期未退還白酒包裝物押金1000元。要求:假設(shè)上述票據(jù)都在當(dāng)月申請抵扣。請計(jì)算該公司2022年5月份的增值稅應(yīng)納稅額。

2022-09-12 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-12 09:37

你好! 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額=200000*13%+5000*9%=26450

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-12 09:39

業(yè)務(wù)2 進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣(普票) 業(yè)務(wù)3 進(jìn)項(xiàng)稅額:30000*9%+1000*9%=2790 業(yè)務(wù)4 進(jìn)項(xiàng)稅額5000*9%=450

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-12 09:41

業(yè)務(wù)5 銷項(xiàng)稅額:(22600+113)/(1+13%)*13%=2613 業(yè)務(wù)6 銷項(xiàng)稅額(250000+2260/1.13)*13%=32760

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-12 09:44

該公司2022年5月份的增值稅應(yīng)納稅額: 2613+32760-26450-2790-450=5683

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你好! 業(yè)務(wù)1 進(jìn)項(xiàng)稅額=200000*13%+5000*9%=26450
2022-09-12
你好 稍等一會回復(fù)
2023-02-26
同學(xué)您好,正在解答
2023-09-18
您好,同學(xué),您的問題是?
2023-09-18
同學(xué)您好,正在解答
2023-09-18
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