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[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購入批材料,不含稅價款為80000元,增值稅為10400元:當(dāng)年累計銷售產(chǎn)品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項(xiàng)稅2700元:當(dāng)月共繳納了增值稅4400元。[要求]對甲企業(yè)該月有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

2022-09-11 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-11 17:09

你好,你這邊是需要計算還是寫分錄呢?

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你好,你這邊是需要計算還是寫分錄呢?
2022-09-11
你好,你這邊是需要計算,還是寫分錄呢?
2022-09-11
借庫存商品80萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10400 貸銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入14萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)18200 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅4400 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅4400, 貸銀行存款
2022-09-11
學(xué)員你好,計算如下 13*200/(100+200)=8.666666667
2023-01-10
你好,甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為13-13*100/(100%2B200)
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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