借庫存商品80萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項10400 貸銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入14萬, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項18200 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅4400 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅4400, 貸銀行存款
[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購入批材料,不含稅價款為80000元,增值稅為10400元:當(dāng)年累計銷售產(chǎn)品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項稅2700元:當(dāng)月共繳納了增值稅4400元。[要求]對甲企業(yè)該月有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購入批材料,不含稅價款為80000元,增值稅為10400元:當(dāng)年累計銷售產(chǎn)品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項稅2700元:當(dāng)月共繳納了增值稅4400元。[要求]對甲企業(yè)該月有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購入批材料,不含稅價款為80000元,增值稅為10400元:當(dāng)年累計銷售產(chǎn)品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項稅2700元:當(dāng)月共繳納了增值稅4400元。[要求]對甲企業(yè)該月有關(guān)增值稅業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。麻煩把全部的會計分錄寫一下
甲小規(guī)模納稅企業(yè),本月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為18萬元,增值稅稅額為23400元,企業(yè)開出一張商業(yè)承覺匯票,材料尚未到達(dá)。同期銷售產(chǎn)品一批,含稅價格為206000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到。月末以銀行存款上交增值稅。要求:根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會計分錄。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進(jìn)一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元,應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項稅額為()萬元。
老師,我們公租賃了挖機(jī)在開采礦山,損壞了購買了配件,像這種怎么做分錄?
出口走的順豐的,選了Fob,運(yùn)費(fèi)到付,沒有報關(guān)費(fèi)或者運(yùn)費(fèi)的發(fā)票,能退稅嗎,要怎么處理
租賃不動產(chǎn),必須通過特定業(yè)務(wù)開票嗎老師,備注欄可不備注嗎,我看不是必填項
24年的匯兌損益的匯率是按實時的匯率,還是按中間匯率去換算的
老師:下午好!交接注意事項是?
老師,我們是蔬菜配送中心,請問豆腐是免稅的嗎?
老師,對公驗證收入,不要退回,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用—對公驗證對嗎
折舊費(fèi)做到研發(fā)支出下面時,月末需要手動結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,折舊費(fèi)直接做到管理費(fèi)用的話月末就不用結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
老師,現(xiàn)在增值稅還有營改增試點嗎?
小規(guī)模納稅人可以開1個點的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嗎?