應(yīng)該來說您需要先轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),然后再出售無形資產(chǎn)
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
實(shí)際工作中我遇到了一個(gè)實(shí)戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報(bào)19年匯算清繳時(shí),只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實(shí)際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預(yù)收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預(yù)收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實(shí)際已經(jīng)付清款了,當(dāng)初付款時(shí)直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實(shí)際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
19年預(yù)付了20萬收購?fù)恋乜睿Ц锻恋乜顣r(shí),我做 借:預(yù)付賬款20萬 貸:銀行存款20萬。該土地在我不知道的情況下已經(jīng)出售, 出售款直接匯入股東賬戶。預(yù)付款賬款一直掛著預(yù)付20萬,我現(xiàn)在想把預(yù)付的20萬銷調(diào)去,賬務(wù)怎么處理?
你好老師,我遇到的問題:該投資公司在2012年以銀行存款購買200畝地的土地使用權(quán)支付了500萬(借別的單位掛在其他應(yīng)付款),這五百萬沒有入無形資產(chǎn),而是沖的其他應(yīng)付款,這樣賬面上的其他應(yīng)付款平了,沒有提現(xiàn)無形資產(chǎn)。在2014年對外出售了25畝地,這25畝地的土地性質(zhì)改變了,經(jīng)評估公司評估后補(bǔ)交土地出讓金310萬,補(bǔ)交后又以372.5萬元進(jìn)行出售,且在2014年辦理了土地使用證,使用年限為20年,對方購買土地使用權(quán)支付372.5萬元分別在2017年,2018年,2019年支付完畢。2021年對方公司要求我公司開土地使用購買發(fā)票,我現(xiàn)在該怎么進(jìn)行調(diào)賬處理,都涉及什么稅種?謝謝老師
老師,公司廠房半年租金20萬,且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬元增值稅專票,攤銷的時(shí)候,剔除進(jìn)項(xiàng)稅額,我做借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
哦,錢直接匯入上級股東賬戶,未經(jīng)過我公司賬戶,這怎么弄呢?
那您賣的時(shí)候應(yīng)該還是需要正常入賬,掛其他應(yīng)收款
嗯,掛其他應(yīng)收款后,怎么處理呢?
這需要導(dǎo)他還回來的不還的話,會(huì)被認(rèn)為視同分紅,自然人需要交股息紅利個(gè)人所得稅的
股東是法人,我公司分紅時(shí)怎么做賬?
借利潤分配——未分配利潤貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
法人也是交個(gè)人所得稅嗎?
股東是自然人的,是需要交,法人的不需要
好的,謝謝
以往年度做賬,同時(shí)多做了無形資產(chǎn)和資本公積1000萬,現(xiàn)在怎么處理呀?
您具體是什么情況的