同學你好 這個可以的
實際工作中,企業(yè)當月的記賬憑證是當月發(fā)生的業(yè)務,做賬直接做在當月,月末結轉(zhuǎn)損益后形成報表數(shù)據(jù),假如我當月的業(yè)務中存在付之前月份的貨款,但是這筆賬還是做在本月,這個會不會影響最后月末報表數(shù)據(jù)呢,因為沒有實際做過賬,所以存在這樣疑問
老師個稅申報 我是這樣弄的可以吧 次月發(fā)放上月的工資然后我就是當月申報當月的工資薪金所得對嗎 例如2021年12月份工資,在2022年1月10號發(fā)放12月份工資,在1月份時做賬12月份賬,那么在1月份申報12月份的個人所得稅工資薪金所得,這樣對嗎
我和供應商之間的操作模式是當月送貨,下月對賬,對賬完成后開票?,F(xiàn)在是7月,7月份供應商送貨,8月份對賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實不符,因為我倉庫7月份就收了貨。有老師教我應該每個月暫估,做到賬實相符,但是我想問實務中,真的是企業(yè)都會選擇暫估這種模式嗎?有沒有一些實際點的回復呢?
老師,你好 這是實際工作中的情況 8月份,收到員工7月份墊付的費用發(fā)票,并且填寫費用報銷單予以報銷,我們可以直接一筆業(yè)務記到8月份嗎?存不存在跨月?
課后作業(yè) 2×××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進行了出納交接。交接時,庫存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實際清點余額為4900元,經(jīng)查,有300元費用已報銷支出,但因有關會計記賬憑證未審核未能及時入賬。公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份,每份1000元,國庫券300000元,均核對無誤。 銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開戶行核對一致。 賬簿憑證類: (1)本年度現(xiàn)金日記賬1本; (2)本年度銀行存款日記賬2本; (3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號至AE101170號); (4)空白轉(zhuǎn)賬支票52張(BE200340號至BE200391號)、支票簿1本; (5)托收承付登記簿1本; (6)付款委托書1本; (7)信匯登記簿1本; (8)金庫暫存物品明細表1份,與實物核對相符; (9)銀行對賬單(1—6月)6本。 印章: (1)大唐盛世公司財務處轉(zhuǎn)訖印章1枚; (2)大唐盛世公司財務處現(xiàn)金收訖印章1枚; (3)大唐盛世公司財務處現(xiàn)金付訖印章1枚。 設計并完成出納工作交接書 問題:出納交接書中庫存現(xiàn)金怎么說
老師,我的營業(yè)執(zhí)照里面有一項信息技術推廣服務和廣告業(yè),能否開視頻制作的發(fā)票?
老師你好!之前簽訂合同為350萬元,開票450萬元,稅務局需要提供合同,當時也忘了了合同簽訂少了,公司在補簽合同,還有什么風險嗎?老師指導一下
老師一個自然人注冊了一個公司A,和一個個體戶B,分開報稅,都是餐飲業(yè)務,注冊地大地址一樣,房間號不一樣,這樣可以嗎?樸
員工工資5000到30,000元,如何算社保基數(shù),如何計算社保?請詳細為我列出,謝謝老師,因為我是個新手。
車票報銷進項稅額在哪里錄入
老師,視頻制作開發(fā)票的時候,稅收編碼和名稱叫什么?
老師好,1月支付了100萬房租,期間沒有攤銷,到12月一次性攤銷,次年匯算清繳在把這100萬納稅調(diào)增 這么處理 有沒有問題
股東分紅交個稅,打開自然人扣繳端后,怎么操作
您好~想咨詢下:個人出租住房 免征印花稅。這里住房的口徑,一般要怎么判斷?如果個人出租的不是住房,如商鋪,享受印花稅免征政策嗎?
非獨立核算分公司,與總公司間的調(diào)撥款掛在往來上的越來越多,需要特別處理嗎?