你好,是匯算清繳的所得稅嗎
老師,請問今年5月份繳納上一年度的企業(yè)所得稅怎么做賬?
請問老師,今年1月交的企業(yè)所得稅2萬元,請問怎樣賬務(wù)處理呢
3月份忘記計提所得稅了,4月企業(yè)所得稅稅季報繳納時,該怎么賬務(wù)處理?現(xiàn)在小微企業(yè)的是否按5%?
請問,匯算交企業(yè)所得稅,怎么做賬務(wù)處理?
老師好,請問23年第四季度的企業(yè)所得稅忘記計提了,2024年要怎么做會計處理?分錄怎樣做?還有2024年5月份申報23年度企業(yè)所得稅時補交了2萬元,怎么做會計處理?分錄怎樣做?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,有所有者權(quán)益1000萬并且實收資本已實繳了,這樣子股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何計算
老師,待執(zhí)行合同變?yōu)樘潛p合同,不執(zhí)行合同的違約金應(yīng)該是記營業(yè)外支出還是主營業(yè)務(wù)成本
是的? 但是如果不是匯算清繳的企業(yè)所得稅又是怎么做處理啊
你好,折舊要看是什么原因要交企業(yè)所得稅。
這怎么看
你好,是這樣,不能自己隨便想一個 你得要有原因要交。比如你看看所屬期,是什么時候。
2024年1—12月31號啊
你好,那就是匯算的了 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
補稅和結(jié)轉(zhuǎn)可以做在一張憑證是嗎
你好,可以的操作沒問題。
我好像沒有看到有以前年度損益調(diào)整的科目呢
你好,你可以借借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
不用以前年度損益調(diào)整沒關(guān)系嗎
這個需要計提嗎 還是說下個月做5月的賬的時候在一起做一筆
你好,可以的。 你繳納的時候做這2個分錄就行
為什么是放到利潤分配里面去啊
你好,因為最終影響的就是未分配利潤。
噢噢 那為什么不是走所得稅費用呢
你好,因為是調(diào)以前年度的。