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請問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理

2025-05-26 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-26 09:16

你好,是匯算清繳的所得稅嗎

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:19

是的? 但是如果不是匯算清繳的企業(yè)所得稅又是怎么做處理啊

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齊紅老師 解答 2025-05-26 09:20

你好,折舊要看是什么原因要交企業(yè)所得稅。

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:21

這怎么看

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齊紅老師 解答 2025-05-26 09:22

你好,是這樣,不能自己隨便想一個 你得要有原因要交。比如你看看所屬期,是什么時候。

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:23

2024年1—12月31號啊

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齊紅老師 解答 2025-05-26 09:24

你好,那就是匯算的了 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:25

補稅和結(jié)轉(zhuǎn)可以做在一張憑證是嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-26 09:26

你好,可以的操作沒問題。

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:27

我好像沒有看到有以前年度損益調(diào)整的科目呢

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齊紅老師 解答 2025-05-26 09:30

你好,你可以借借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:35

不用以前年度損益調(diào)整沒關(guān)系嗎

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:36

這個需要計提嗎 還是說下個月做5月的賬的時候在一起做一筆

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齊紅老師 解答 2025-05-26 09:39

你好,可以的。 你繳納的時候做這2個分錄就行

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:41

為什么是放到利潤分配里面去啊

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齊紅老師 解答 2025-05-26 09:41

你好,因為最終影響的就是未分配利潤。

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快賬用戶3853 追問 2025-05-26 09:59

噢噢 那為什么不是走所得稅費用呢

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齊紅老師 解答 2025-05-26 10:00

你好,因為是調(diào)以前年度的。

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你好,是匯算清繳的所得稅嗎
2025-05-26
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅誒企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 企業(yè)會計準則做賬的
2023-06-03
借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
2022-06-07
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
2024-05-28
借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 利潤300萬以內(nèi)的,稅率是5%的。
2023-04-11
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