你好,你說的這些都是不含稅的金額嗎? 你現(xiàn)在如果沒有申報的話,現(xiàn)在認證還來得及,你把這個專票23400認證了就可以的,只需要交11700乘以13%。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當年10月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬元,當月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認證,該企業(yè)11月份應繳納的增值稅為多少?
11月份升級為一般納稅人,11月份內開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅點還是百分之1,這個月的報增值稅該怎么報?還是我發(fā)票開錯了?
某公司為增值稅一般納稅人,2019年6月銷售鋼材一批,開出的增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為90000元,稅額為11700元:另開出一張普通發(fā)票,收取包裝費1130元。當月購入生產用原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上列明價款60000元,稅率為13%。計算該公司6月銷項稅額、進行稅額和應納增值稅稅額。
2、某公司是增值稅一般納稅人,生產銷售化妝品,2018年5月銷售化妝品,開具普通發(fā)票,含稅價格為46.4萬元,當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為4.68萬元,并在當月通過稅務機關認證。該公司5月應繳納消費稅、增值稅分別是多少?
甲公司為一家科技型小規(guī)模納稅人公司,6月份開具增值稅專用發(fā)票30000元,7月份開具增值稅專用發(fā)票含稅10000元,8月份開具增值稅普通發(fā)票含稅50000元,則該公司第三季度應繳納增值稅多少元
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬