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11月份升級為一般納稅人,11月份內(nèi)開具了增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅點(diǎn)還是百分之1,這個月的報(bào)增值稅該怎么報(bào)?還是我發(fā)票開錯了?

2020-12-02 00:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-02 00:25

你好: 這個你需要溝通下稅管員,是從11月開始,還是次月月初開始。 后者可能性大。

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快賬用戶7912 追問 2020-12-02 10:39

從11月1號開始

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齊紅老師 解答 2020-12-02 10:41

你好: 軟件更新或重新安裝下,稅率變動的數(shù)據(jù)未同步。

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快賬用戶7912 追問 2020-12-02 10:58

好的好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-02 11:22

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你好: 這個你需要溝通下稅管員,是從11月開始,還是次月月初開始。 后者可能性大。
2020-12-02
這個中間轉(zhuǎn)一般納稅人,之前還是按 季度不超過30萬算,不交稅,不開專票話,
2020-11-24
對的,是的,是這么做的。
2023-02-01
你好,很高興為你解答 11月報(bào)稅按照開票開出來的申報(bào)就可以
2020-11-05
你好,你說的這些都是不含稅的金額嗎? 你現(xiàn)在如果沒有申報(bào)的話,現(xiàn)在認(rèn)證還來得及,你把這個專票23400認(rèn)證了就可以的,只需要交11700乘以13%。
2022-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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