你好 ; 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ; 是勞務(wù)分包建筑服務(wù)了嗎? ?
異地情況:一般納稅人建筑行業(yè)是可以扣分包交預(yù)繳稅款?只是暫時(shí)少預(yù)繳點(diǎn)稅款 小規(guī)??梢缘挚鄯职铑~后預(yù)繳3%,機(jī)構(gòu)所在地不在繳納稅款
建筑總施工方給甲方開票,總包方到項(xiàng)目地交2點(diǎn)的稅款時(shí),是不是可以扣除分包款,這個(gè)扣除分包款是不是最后在經(jīng)營(yíng)地還是要交扣除分包的稅款,是不是只有簡(jiǎn)易計(jì)稅的可以差額
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅異地預(yù)交時(shí)減去的分包款的應(yīng)交增值稅,回機(jī)構(gòu)所在地繳納?一般計(jì)稅,有進(jìn)項(xiàng)稅可抵扣的先抵扣,抵扣的不足的部分在補(bǔ)交增值稅對(duì)不?
只要是簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額交稅 收入-成本)/1.03*3% 不管異地預(yù)繳還是當(dāng)?shù)乩U納,異地扣除分包后交稅了,回機(jī)構(gòu)還交不交扣除的分包稅
老師,我們有個(gè)工程項(xiàng)目,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%,去異地預(yù)交的時(shí)候扣減了分包,回機(jī)構(gòu)所在地應(yīng)該怎么交稅?是按3%計(jì)稅減掉預(yù)交,還是不用交了?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
是的,現(xiàn)在我對(duì)甲方開379萬(wàn),下面勞務(wù)對(duì)我開了376萬(wàn),我可以去差額,就對(duì)3萬(wàn)再異地預(yù)交3點(diǎn)的稅嘛?那回機(jī)構(gòu)所在地還需不需要再交稅
?你好;?? 簡(jiǎn)易計(jì)稅 應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1%2B3%)×3% ? ?簡(jiǎn)易計(jì)稅本身就是按3% ; 你預(yù)交了后面開票后 繳納的稅費(fèi)? 不會(huì)繳納了? ? ;除非你少繳納了部分會(huì)補(bǔ)稅的? ?
也就是說我在異地對(duì)這個(gè)差額三萬(wàn)交稅了,機(jī)構(gòu)所在地再不用交稅了,機(jī)構(gòu)所在地的企業(yè)全額開票就可以了是吧
是的。? ? ?你到時(shí)機(jī)構(gòu)地會(huì)報(bào)稅 ; 你到時(shí)? ?就? ?看你是否有差額; 差額沒有就不用機(jī)構(gòu)地在報(bào)稅;? 。 抵減 預(yù)交稅費(fèi)即可? ?
機(jī)構(gòu)報(bào)稅是按全額開票的金額來報(bào)稅嘛,報(bào)稅就減少我差額交的,剩下是不是機(jī)構(gòu)所在地的企業(yè)還是要補(bǔ)交啊
你好 ;? ? ? ?是的 比如 你預(yù)交了100 ; 你? ?開票 產(chǎn)生的稅額是100 ; 那么就不存在繳納的; 你申報(bào)的時(shí)候抵減100 預(yù)交金額即可 ;? ? ? 如果是你開票產(chǎn)生的是150 ;? 那你 抵減了100 ; 補(bǔ)繳納50即可? ?
這個(gè)差額只是說預(yù)交的時(shí)候暫時(shí)少交,到機(jī)構(gòu)所在地時(shí)還是要交的,可以這么理解嗎
總是得歸全額交,我可不可以在項(xiàng)目地不差額呢,就按開票金額在項(xiàng)目地預(yù)交呢
你好 1;? ? ? ?是的; 你可以理解成 :先按比例預(yù)交; 到時(shí) 開票后 機(jī)構(gòu)地申報(bào) 抵減了預(yù)交金額; 差額補(bǔ)繳納即可? ?
最后還是得全額交稅了,那差額又沒少交稅
?你好 ;? ?是的;? 看你 預(yù)交比例 與你 開票產(chǎn)生的稅額 是否有差異; 來判斷是否補(bǔ)稅 或者繳納哈? ?
肯定有差異啊
?有差異你就機(jī)構(gòu)地申報(bào)繳納 即可;? 做賬? ?抵減? ??
那可不可以不扣除分包直接到項(xiàng)目地交3點(diǎn)稅
?你好 ;? 你? 預(yù)交的時(shí)候 本身就可以扣除分包款的;? 你簡(jiǎn)易計(jì)稅? ?要求就是要扣除分包金額的??
那我現(xiàn)在不扣除分包直接按3%來交稅可不可以呢?反正最后都是按開票金額來交的稅,差額最終又沒有少交稅,是吧
你好;? ? 可以的;? ? 但是要看情況 ; 比如說 :建筑企業(yè)增值稅一般納稅人選擇一般計(jì)稅,在預(yù)交增值稅時(shí),一般不能減去分包金額后進(jìn)行預(yù)交(但分包單位單獨(dú)對(duì)分包金額進(jìn)行增值稅預(yù)交的話,總包單位在預(yù)交時(shí)才可以減掉分包金額)。
公司財(cái)務(wù)人告訴我的:預(yù)繳的時(shí)候如果你勞務(wù)分包抵扣完了,到時(shí)候集團(tuán)那邊就沒什么要補(bǔ)繳了啊
?你好 ;? ? ? ? ? ? ? ?如果? 你預(yù)交的時(shí)候減去了分包金額;? 來預(yù)交; 就是按3%來報(bào); 你開票也是按3%來 的; 所以就不會(huì)補(bǔ)稅的 ;? 就看你? 到時(shí) 開票金額? 與你 報(bào)預(yù)交的金額是否一致了? ?