關(guān)鍵是哪個(gè)表錯(cuò)了呀?問清楚稅局呀
老師,因?yàn)橹暗臅?jì)更正19年企業(yè)所得稅沒更正財(cái)務(wù)報(bào)表,增加了收入利潤總額增加了補(bǔ)繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財(cái)務(wù)報(bào)表,是把財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
老師,之前會計(jì)把2019年收取的物管費(fèi)(2019.12-2020.11)增值稅申報(bào)的開票金額,在企業(yè)所得稅申報(bào)的2019年12月的物管費(fèi),現(xiàn)在稅務(wù)讓更正申報(bào),我應(yīng)該更正哪個(gè)表呢?
2018年、2019年、2020年的賬務(wù)均有錯(cuò)誤,會計(jì)賬收入總額與增值稅、企業(yè)所得稅申報(bào)的收入總額不相符,而且增值稅、企業(yè)所得稅稅費(fèi)金額記入稅金及附加科目即在企業(yè)所得稅稅前扣減了。 以下情況:問1:2018、2019、2020年的增值稅、企業(yè)所得稅申報(bào)收入與賬務(wù)收入金額不相符需要回到當(dāng)年度更正申報(bào)嗎? 問2:2018、2019、2020年增值稅、企業(yè)所得稅稅費(fèi)入錯(cuò)會計(jì)科目的,可以在2022年9月(即現(xiàn)在)做紅沖更正嗎?
上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報(bào)金額,有10多萬現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報(bào)表。請問一下更正申報(bào)了之后,我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會計(jì)憑證
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體,他們在收到的時(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個(gè)例子
企業(yè)所得稅銷售收入是按月分的,而增值稅銷售收入是開具金額,不知道改哪個(gè)數(shù)據(jù)了。稅局就說二個(gè)表銷售收入不一致,讓更正
那就調(diào)整企業(yè)所得稅的收入跟增值稅申報(bào)一致