是的 匯算清交也需要修改的。
老師,因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)更正19年企業(yè)所得稅沒(méi)更正財(cái)務(wù)報(bào)表,增加了收入利潤(rùn)總額增加了補(bǔ)繳的稅款,我現(xiàn)在需要更正19年財(cái)務(wù)報(bào)表,是把財(cái)務(wù)報(bào)表根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表更正嗎?還需要更正其他東西嗎?
老師,更正19年企業(yè)所得稅申報(bào)后,更正的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)增加了,資產(chǎn)應(yīng)收賬款增加了,后續(xù)20年21年的財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債我也需要更正是嗎?
1、因?yàn)樯儆浟耸杖敫?9年企業(yè)所得稅年報(bào)收入金額,補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報(bào)后是不是也需要同步更正財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)對(duì)嗎? 2、更正利潤(rùn)表時(shí),利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用除了之前匯算清繳時(shí)繳納的包括更正補(bǔ)繳的部分嗎?
去年的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)了,利潤(rùn)總金額有變動(dòng),企業(yè)所得稅沒(méi)有跟著更正申報(bào),稅務(wù)系統(tǒng)會(huì) 報(bào)警嗎
本月更正了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增補(bǔ)稅。請(qǐng)問(wèn)①會(huì)計(jì)分錄怎么做?②21年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和四季度還要要更正嗎?③ 22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要更正嗎?
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
那20年21年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)是不是要一起修改?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,那填謝謝資產(chǎn)負(fù)債表右邊未分配利潤(rùn)增加了,左邊資產(chǎn)這個(gè)收入數(shù)應(yīng)該加在哪里?
你好,你的收入或者是應(yīng)收賬款。