。借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。

跨年的分錄寫(xiě)錯(cuò)了,需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目嗎。比如17年12月做了一筆。借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款。我在2018年1月紅沖調(diào)整這筆分錄 應(yīng)付賬款改成其他應(yīng)付款。怎么做調(diào)整的分錄
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)借:其他應(yīng)付款貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)該是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?
老師,20年的一筆分錄做重了,怎么調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款
去年分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款 今年沖減這筆分錄怎么做
2021年有筆會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)付款1727.66貸:管理費(fèi)用1727.66,2022年重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了一次成本會(huì)計(jì)分錄:借:本年利潤(rùn)23080貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本23080這兩筆筆賬在2023年如何調(diào)整,需要在2023年年報(bào)里調(diào)整出來(lái)嗎
小規(guī)模酒公司A,成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬(wàn),這100萬(wàn)A公司應(yīng)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷(xiāo)
老師您好,公司買(mǎi)的廠房出租了,開(kāi)發(fā)票時(shí)到底寫(xiě)廠房租金還是寫(xiě)非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個(gè)人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個(gè)人一起開(kāi)洗車(chē)店如何做一個(gè)合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個(gè)頁(yè)面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷(xiāo)的,需要給客戶(hù)提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢(qián)不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額,一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

