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老師這個月進項大于銷項認證了的,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額怎么處理,

2022-09-09 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-09 09:30

項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的

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快賬用戶9019 追問 2022-09-09 09:39

老師平時銷項稅額進項稅額月末都結(jié)轉(zhuǎn)的余額是零,這不做處理就有余額了

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齊紅老師 解答 2022-09-09 09:53

以后可以抵銷項,只有銷項有余額才轉(zhuǎn)平交稅,進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

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快賬用戶9019 追問 2022-09-09 10:19

老師意思是等到銷項大于進項的那個月再去做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 10:26

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶9019 追問 2022-09-09 10:28

那到時候做結(jié)轉(zhuǎn)的那個月,實際當(dāng)月的銷項稅額進項稅額是對不上的,沒關(guān)系嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 10:32

學(xué)員您好,是的,沒關(guān)系的

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項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的
2022-09-09
同學(xué)你好,月末時,無論進大于銷,還是銷大于進,都做分錄,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項。
2021-12-04
一般來說進項大于銷項不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-06-03
您好,上年結(jié)轉(zhuǎn)的待認證進項稅額是還沒有勾選的進項稅發(fā)票,現(xiàn)在拿出這些發(fā)票勾選統(tǒng)計確認就可以用于本期的進項抵扣了
2024-11-14
你好 ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-04-21
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