你好;? ? 你是哪個(gè)公司; 這樣好判斷 ; 你做哪個(gè)公司的業(yè)務(wù) ;? 你們之間的業(yè)務(wù)內(nèi)容是什么; 這樣好判斷? ?
老師您好,請(qǐng)問一下別的公司給我們公司一張承兌匯票,我們又去貼了現(xiàn),應(yīng)收票據(jù)底下是二級(jí)科目嗎?收票都是正常的,我們有協(xié)議也有銀行往來 但是往外貼票的時(shí)候,因?yàn)槭切」镜馁N現(xiàn),給我們的只有現(xiàn)金沒打到銀行存款對(duì)公賬戶。這個(gè)貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及具體業(yè)務(wù)后面沒有協(xié)議和附件,只打給領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金銀行卡了。這種情況下我們應(yīng)該怎么樣處理
老師憑證這樣寫可以嗎 業(yè)務(wù)是這樣的,剛成立的公司需要購買設(shè)備等,但公司賬戶沒那么多錢,就用一個(gè)個(gè)人的賬戶轉(zhuǎn)的對(duì)方個(gè)人賬戶錢款,收到一張電子承兌匯票 ,這個(gè)人跟公司沒有關(guān)系,轉(zhuǎn)給我公司承兌的公司也沒有業(yè)務(wù)往來, 請(qǐng)問老師,僅有電子承兌單據(jù) 和個(gè)人轉(zhuǎn)賬回單 可以這樣寫憑證嗎
老師,晟光給了一張766855.98的電子銀行承兌匯票(實(shí)際欠款447013.48)給晟光找回去一張電子銀行承兌匯票(立中)又電匯給晟光4282.9老師您看看這樣寫憑證對(duì)嗎? ?應(yīng)收賬款沒反應(yīng)出來?
老師上次提問的問題還沒有解決就是商業(yè)匯票蓋錯(cuò)章,銀河公司與南纜公司有業(yè)務(wù)往來,與華纜公司,聯(lián)纜公司沒業(yè)務(wù)往來。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務(wù)往來,后面三個(gè)公司都是同一個(gè)老板,銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜,會(huì)計(jì)錯(cuò)章,拿了華電財(cái)務(wù)章蓋,在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財(cái)務(wù)章,旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財(cái)務(wù)章,被背書人:寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財(cái)務(wù)章。作為華纜會(huì)計(jì)之前做會(huì)計(jì)分錄是:收到承兌:借:應(yīng)收票據(jù) 30w,貸:應(yīng)收賬款 —銀河 30w ,支付聯(lián)纜匯票:借:應(yīng)付賬款 30w 貸:應(yīng)收票據(jù) 30w。南纜公司準(zhǔn)備注銷,賬也平,看了它和銀河往來款沒有做這筆收到30w匯票?,F(xiàn)在涉及華纜公司賬務(wù),如何沖平華纜 公司一次預(yù)銀河收款30w,銀河和華纜沒業(yè)務(wù)往來的。以及上次固定資產(chǎn)忘記計(jì)提的事
請(qǐng)問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請(qǐng)問4-6月我司應(yīng)該如何申報(bào)房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個(gè)累計(jì)扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計(jì)扣除顯示5000元,這個(gè)怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我司2024年匯算清繳時(shí)有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報(bào)銷,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)減,24年財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報(bào)第二季度所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對(duì)不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報(bào)表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請(qǐng)教個(gè)問題,就是他這個(gè)銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個(gè)50萬,為什么不需要編制那個(gè)所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤(rùn),是不是應(yīng)該要做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤(rùn)期末-未分配利潤(rùn)的期初≠利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn),5月底交接的時(shí)候還能對(duì)上 這是為啥呢,這樣財(cái)務(wù)報(bào)表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,晟光給了一張766855.98的電子銀行承兌匯票(實(shí)際欠款447013.48)給晟光找回去一張電子銀行承兌匯票(立中)315292.6又電匯給晟光4282.9老師您看看這樣寫憑證對(duì)嗎?
?你好 ;? ? ?你做哪個(gè)公司的 賬務(wù)處理 ; 是你收到這個(gè)匯票; 然后 多的部分用其他匯票給 對(duì)方是嗎? ?
晟光是我供應(yīng)商欠我貨款給的銀承給多了
我需要還晟光一張銀承,就把以前立中給的一張315292.6的轉(zhuǎn)給晟光了,但是還是不夠又電匯給晟光4282.9
你好 ;? ? ? 那你做;? 借 應(yīng)收票據(jù)-收到的匯票;? 貸應(yīng)收賬款 ; 第一做這樣; 第二筆是對(duì)的哈; 對(duì)的?
老師看一下
? 這個(gè)科目是應(yīng)收票據(jù)的哈; 不然你科目不平的??
這樣嗎 老師
你好 ;? ? ? 比如 你收到; 匯票是10元的 ;? ? ? 對(duì)方欠款你 6元 ; 你 支付了 3元的匯票給對(duì)方;? ?銀行支付了1元 ; 那么你做賬 :借? 應(yīng)收票據(jù) 10 貸應(yīng)收賬款6 , 其他應(yīng)付款 4? ?;? 然后 :借? ?其他應(yīng)付款? 4? ? ?貸 銀行存款1 ;? 應(yīng)收票據(jù)3? ? ;這樣的思路;? 你 按照我說的 去做??