你好,學(xué)員,耐心等一下
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
1聯(lián)攬?jiān)俦硶?shū)給華攬,華攬背書(shū)給南攬,把賬沖平 2先沖原先入錯(cuò)的固定資產(chǎn)分錄,再做一張正確的固定資產(chǎn)分錄
那是10年的帳了,承兌直接背書(shū)給了聯(lián)纜,承兌上面沒(méi)有南纜財(cái)務(wù)章和背書(shū)人寫(xiě)南纜公司全名。 我做了南纜和聯(lián)纜,華纜代收南纜貨款代付協(xié)議它(這三個(gè)公司都是老板的可以蓋協(xié)議章)沖紅,更正 代收時(shí):借:應(yīng)收票據(jù)-銀億,貸:其他應(yīng)付款-南纜 (我們收到這張匯票,同時(shí)就欠了南纜30萬(wàn)了,我們只是代收代付,只跟南纜有關(guān)系,跟銀河和聯(lián)纜都是沒(méi)有直接關(guān)系的),代付時(shí):借:其他應(yīng)付款-南纜,貸:應(yīng)收票據(jù)-銀河,承兌背書(shū)沒(méi)有南纜財(cái)務(wù)蓋章,背書(shū)人也沒(méi)寫(xiě)南纜,可以這樣做嗎?
你好,學(xué)員,代收代付說(shuō)明寫(xiě)一份更簡(jiǎn)單,這樣操作可以的
承兌上只有銀河被背書(shū)給華纜,華纜背書(shū)給聯(lián)纜,雖然蓋錯(cuò)華纜章,銀河背書(shū)給南纜的,但是上面都沒(méi)有關(guān)于南纜蓋章以及公司名稱確認(rèn)是可以按我發(fā)做分錄嗎?
還是這樣的分錄?沒(méi)有涉及南纜公司的,這是20年的帳 借:應(yīng)收票據(jù)30w 貸:其他應(yīng)收賬款 —銀河30w 借:其他應(yīng)付款—聯(lián)纜 貸: 應(yīng)收票據(jù) 30w (這筆把應(yīng)付票據(jù)銀河沖平了) 支付聯(lián)纜承兌時(shí), 借:其他應(yīng)收款 —銀河30w 貸:其他應(yīng)付款—聯(lián)纜公司 30w (這筆把銀河公司的沖平了,同時(shí)其他應(yīng)付款—聯(lián)纜公司 也平了)
如果只是做個(gè)代收代付說(shuō)明,就直接吧掛賬的一借一貸沖平,不用應(yīng)收票據(jù)這個(gè)科目
老師,這個(gè)怎么充平,分錄如何?應(yīng)收票據(jù)也是根據(jù)被背書(shū)來(lái)的。我現(xiàn)在就糾結(jié)在以上分錄那樣做正確,如果更正
以上分錄怎么做正確,如何更正。
你好,學(xué)員,你就把賬上掛的公司這筆30萬(wàn)對(duì)沖就可以了,代收代付說(shuō)明附在后面
老師,我還是不太懂,麻煩您把分錄寫(xiě)出來(lái)好嗎?我們做的分錄是這樣的
你好,學(xué)員,你這個(gè)分錄做了,賬能平嗎
這是18年會(huì)計(jì)做的,就是不平,現(xiàn)在沖銀河這筆30w預(yù)收款就平,銀河和華纜沒(méi)業(yè)務(wù)往來(lái),老師可以直接寫(xiě)出做法一起分錄給到我可以嗎?我不會(huì)做這個(gè)。
老師分錄沒(méi)呢?
學(xué)員,你現(xiàn)在告訴老師賬上銀河,南纜和聯(lián)纜,華纜的期末余額以及借貸方向
關(guān)于在華纜賬:銀河 在應(yīng)收賬款貸方余額30w,南纜沒(méi)余額(沒(méi)業(yè)務(wù)),聯(lián)纜 應(yīng)付賬款借方余額30w
老師就是昨晚固定2018年,把車輛購(gòu)置稅入了管理費(fèi),折舊年限已經(jīng)過(guò)了,我不改報(bào)表,不改申報(bào)表,那我可以直接:①借 固定資產(chǎn) 7758.62 貸:以前年度損益 7758.62 ②借 以前年度損益 7758.62 貸 :未分配—.未分配利潤(rùn) 7758.62是嗎? 這個(gè)不改申報(bào)表,不涉及企業(yè)所得稅是嗎? 最后車輛購(gòu)置稅十車輛款,扣除5%殘值率,就直接沖平了折舊。 老師麻煩您看下別人這樣做分錄是多的嗎
你好,固定資產(chǎn)的金額不大,可以直接在本年度確認(rèn),也不用走以前年度損益調(diào)整,直接管理費(fèi)用折舊費(fèi),這樣就不用改報(bào)表,改申報(bào)表了
8W多,2019年1月—2023沒(méi)計(jì)提折舊,老師麻煩您看下以上分錄哪個(gè)對(duì)?或者麻煩幫我寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄,我這個(gè)知識(shí)薄弱
你好,你直接在當(dāng)期補(bǔ)提以前月份的折舊就可以了哦,借;管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? 貸:累計(jì)折舊
謝謝老師,那銀河30w如何沖?
借:應(yīng)收賬款銀河30,貸應(yīng)付賬款30