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老師上次提問(wèn)的問(wèn)題還沒(méi)有解決就是商業(yè)匯票蓋錯(cuò)章,銀河公司與南纜公司有業(yè)務(wù)往來(lái),與華纜公司,聯(lián)纜公司沒(méi)業(yè)務(wù)往來(lái)。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務(wù)往來(lái),后面三個(gè)公司都是同一個(gè)老板,銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜,會(huì)計(jì)錯(cuò)章,拿了華電財(cái)務(wù)章蓋,在了匯票粘單 被背書(shū)人寫(xiě)了 華纜公司全稱蓋 華纜財(cái)務(wù)章,旁邊又背書(shū)出去 蓋的是聯(lián)纜財(cái)務(wù)章,被背書(shū)人:寫(xiě)的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財(cái)務(wù)章。作為華纜會(huì)計(jì)之前做會(huì)計(jì)分錄是:收到承兌:借:應(yīng)收票據(jù) 30w,貸:應(yīng)收賬款 —銀河 30w ,支付聯(lián)纜匯票:借:應(yīng)付賬款 30w 貸:應(yīng)收票據(jù) 30w。南纜公司準(zhǔn)備注銷,賬也平,看了它和銀河往來(lái)款沒(méi)有做這筆收到30w匯票?,F(xiàn)在涉及華纜公司賬務(wù),如何沖平華纜 公司一次預(yù)銀河收款30w,銀河和華纜沒(méi)業(yè)務(wù)往來(lái)的。以及上次問(wèn)的固定資產(chǎn)18年12月忘記計(jì)提車10w含稅固定資產(chǎn),也超過(guò)了4年,18年只做分錄 借:固定資產(chǎn) 10w 貸:銀行存款 10w沒(méi)扣除9個(gè)點(diǎn)稅入固定資產(chǎn)。車印花稅2w 也直接入了費(fèi)用,沒(méi)入固定資產(chǎn),我現(xiàn)在如果沖平賬,不做財(cái)報(bào),申報(bào)表更正。求完整會(huì)計(jì)分錄?

2023-04-10 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-11 06:51

你好,學(xué)員,耐心等一下

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齊紅老師 解答 2023-04-11 06:57

1聯(lián)攬?jiān)俦硶?shū)給華攬,華攬背書(shū)給南攬,把賬沖平 2先沖原先入錯(cuò)的固定資產(chǎn)分錄,再做一張正確的固定資產(chǎn)分錄

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 08:18

那是10年的帳了,承兌直接背書(shū)給了聯(lián)纜,承兌上面沒(méi)有南纜財(cái)務(wù)章和背書(shū)人寫(xiě)南纜公司全名。 我做了南纜和聯(lián)纜,華纜代收南纜貨款代付協(xié)議它(這三個(gè)公司都是老板的可以蓋協(xié)議章)沖紅,更正 代收時(shí):借:應(yīng)收票據(jù)-銀億,貸:其他應(yīng)付款-南纜 (我們收到這張匯票,同時(shí)就欠了南纜30萬(wàn)了,我們只是代收代付,只跟南纜有關(guān)系,跟銀河和聯(lián)纜都是沒(méi)有直接關(guān)系的),代付時(shí):借:其他應(yīng)付款-南纜,貸:應(yīng)收票據(jù)-銀河,承兌背書(shū)沒(méi)有南纜財(cái)務(wù)蓋章,背書(shū)人也沒(méi)寫(xiě)南纜,可以這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 08:22

你好,學(xué)員,代收代付說(shuō)明寫(xiě)一份更簡(jiǎn)單,這樣操作可以的

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 08:30

承兌上只有銀河被背書(shū)給華纜,華纜背書(shū)給聯(lián)纜,雖然蓋錯(cuò)華纜章,銀河背書(shū)給南纜的,但是上面都沒(méi)有關(guān)于南纜蓋章以及公司名稱確認(rèn)是可以按我發(fā)做分錄嗎?

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 08:32

還是這樣的分錄?沒(méi)有涉及南纜公司的,這是20年的帳 借:應(yīng)收票據(jù)30w 貸:其他應(yīng)收賬款 —銀河30w 借:其他應(yīng)付款—聯(lián)纜 貸: 應(yīng)收票據(jù) 30w (這筆把應(yīng)付票據(jù)銀河沖平了) 支付聯(lián)纜承兌時(shí), 借:其他應(yīng)收款 —銀河30w 貸:其他應(yīng)付款—聯(lián)纜公司 30w (這筆把銀河公司的沖平了,同時(shí)其他應(yīng)付款—聯(lián)纜公司 也平了)

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:41

如果只是做個(gè)代收代付說(shuō)明,就直接吧掛賬的一借一貸沖平,不用應(yīng)收票據(jù)這個(gè)科目

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 12:24

老師,這個(gè)怎么充平,分錄如何?應(yīng)收票據(jù)也是根據(jù)被背書(shū)來(lái)的。我現(xiàn)在就糾結(jié)在以上分錄那樣做正確,如果更正

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 12:24

以上分錄怎么做正確,如何更正。

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齊紅老師 解答 2023-04-11 12:45

你好,學(xué)員,你就把賬上掛的公司這筆30萬(wàn)對(duì)沖就可以了,代收代付說(shuō)明附在后面

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 13:45

老師,我還是不太懂,麻煩您把分錄寫(xiě)出來(lái)好嗎?我們做的分錄是這樣的

老師,我還是不太懂,麻煩您把分錄寫(xiě)出來(lái)好嗎?我們做的分錄是這樣的
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齊紅老師 解答 2023-04-11 13:53

你好,學(xué)員,你這個(gè)分錄做了,賬能平嗎

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 13:58

這是18年會(huì)計(jì)做的,就是不平,現(xiàn)在沖銀河這筆30w預(yù)收款就平,銀河和華纜沒(méi)業(yè)務(wù)往來(lái),老師可以直接寫(xiě)出做法一起分錄給到我可以嗎?我不會(huì)做這個(gè)。

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 14:11

老師分錄沒(méi)呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 15:20

學(xué)員,你現(xiàn)在告訴老師賬上銀河,南纜和聯(lián)纜,華纜的期末余額以及借貸方向

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 15:48

關(guān)于在華纜賬:銀河 在應(yīng)收賬款貸方余額30w,南纜沒(méi)余額(沒(méi)業(yè)務(wù)),聯(lián)纜 應(yīng)付賬款借方余額30w

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 16:05

老師就是昨晚固定2018年,把車輛購(gòu)置稅入了管理費(fèi),折舊年限已經(jīng)過(guò)了,我不改報(bào)表,不改申報(bào)表,那我可以直接:①借 固定資產(chǎn) 7758.62 貸:以前年度損益 7758.62 ②借 以前年度損益 7758.62 貸 :未分配—.未分配利潤(rùn) 7758.62是嗎? 這個(gè)不改申報(bào)表,不涉及企業(yè)所得稅是嗎? 最后車輛購(gòu)置稅十車輛款,扣除5%殘值率,就直接沖平了折舊。 老師麻煩您看下別人這樣做分錄是多的嗎

老師就是昨晚固定2018年,把車輛購(gòu)置稅入了管理費(fèi),折舊年限已經(jīng)過(guò)了,我不改報(bào)表,不改申報(bào)表,那我可以直接:①借 固定資產(chǎn) 7758.62
貸:以前年度損益 7758.62
②借  以前年度損益 7758.62
貸  :未分配—.未分配利潤(rùn) 7758.62是嗎?
這個(gè)不改申報(bào)表,不涉及企業(yè)所得稅是嗎?
最后車輛購(gòu)置稅十車輛款,扣除5%殘值率,就直接沖平了折舊。
老師麻煩您看下別人這樣做分錄是多的嗎
老師就是昨晚固定2018年,把車輛購(gòu)置稅入了管理費(fèi),折舊年限已經(jīng)過(guò)了,我不改報(bào)表,不改申報(bào)表,那我可以直接:①借 固定資產(chǎn) 7758.62
貸:以前年度損益 7758.62
②借  以前年度損益 7758.62
貸  :未分配—.未分配利潤(rùn) 7758.62是嗎?
這個(gè)不改申報(bào)表,不涉及企業(yè)所得稅是嗎?
最后車輛購(gòu)置稅十車輛款,扣除5%殘值率,就直接沖平了折舊。
老師麻煩您看下別人這樣做分錄是多的嗎
老師就是昨晚固定2018年,把車輛購(gòu)置稅入了管理費(fèi),折舊年限已經(jīng)過(guò)了,我不改報(bào)表,不改申報(bào)表,那我可以直接:①借 固定資產(chǎn) 7758.62
貸:以前年度損益 7758.62
②借  以前年度損益 7758.62
貸  :未分配—.未分配利潤(rùn) 7758.62是嗎?
這個(gè)不改申報(bào)表,不涉及企業(yè)所得稅是嗎?
最后車輛購(gòu)置稅十車輛款,扣除5%殘值率,就直接沖平了折舊。
老師麻煩您看下別人這樣做分錄是多的嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-11 16:32

你好,固定資產(chǎn)的金額不大,可以直接在本年度確認(rèn),也不用走以前年度損益調(diào)整,直接管理費(fèi)用折舊費(fèi),這樣就不用改報(bào)表,改申報(bào)表了

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 16:44

8W多,2019年1月—2023沒(méi)計(jì)提折舊,老師麻煩您看下以上分錄哪個(gè)對(duì)?或者麻煩幫我寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄,我這個(gè)知識(shí)薄弱

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齊紅老師 解答 2023-04-11 17:32

你好,你直接在當(dāng)期補(bǔ)提以前月份的折舊就可以了哦,借;管理費(fèi)用-折舊費(fèi)? 貸:累計(jì)折舊

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快賬用戶8462 追問(wèn) 2023-04-11 17:47

謝謝老師,那銀河30w如何沖?

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齊紅老師 解答 2023-04-11 19:26

借:應(yīng)收賬款銀河30,貸應(yīng)付賬款30

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