你好,不可以的,抵扣不了的
老師,第二季度因?yàn)闆]有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致要交所的稅,但是所的稅延緩繳納了,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,利潤表本年利潤是負(fù)的,那第三季度還要交所的稅嗎?還是怎么操作
老師第二季度需要交增值稅,因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳納了,8月份有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
老師第二季度需要交增值稅,因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳納了,8月份有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
老師6月份需要交增值稅,因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳納了,8月份有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
老師請問下 之前我們申報(bào)的增值稅 附加稅等都可以延緩繳納 (屬于制造業(yè)中小企業(yè))為啥申報(bào)第三季度的時(shí)候顯示截止繳費(fèi)時(shí)間是2022年10月25日呢?第三季度就沒有延緩了 之前不是才出來個(gè)政策 在原來延緩的基礎(chǔ)上再延緩4個(gè)月 我們第二季度都延緩到2023年5月份繳納去了
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個(gè)點(diǎn)的專票,付八個(gè)點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
是6月份的增值稅,不是第二季度的
那老師,怎么辦呀,這個(gè)月我都認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)了,而且這個(gè)公司要轉(zhuǎn)出去了
你好,不可以的,因?yàn)槟氵@個(gè)是政策延期,并不是你申請稅務(wù)局延期的
如果你想要抵扣的話 這個(gè)會影響你企業(yè)信用等級,而且需要交滯納金
本來是不用這么復(fù)雜的,就是6月份開票的人開多了發(fā)票,沒有控制好
那你留底抵欠 按你的第二種操作方法。
但是附表二21欄灰色的填不了
6月份的增值稅還沒繳納不是
找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)下
沒有繳納呢老師
怎么維護(hù)哇,打電話給稅務(wù)局我應(yīng)該問什么?說什么哇
六月份的還沒開始交 半年之后才交
什么意思呀老師,就說6月份增值稅還沒開始繳納,半年以后才交,然后現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)留底可以留底低欠嗎?是這個(gè)意思嗎
你好,你現(xiàn)在沒法抵欠,也沒欠稅務(wù)局稅款還沒開始交嘞,你在12月份的時(shí)候在抵扣就行
老師說的是打電話給稅務(wù)局咨詢時(shí)候問的還是說我不用管,等12月年底的時(shí)候我在申請抵扣哇
12月份的時(shí)候你有留底嗎?只要你有留底就在12月份直接抵扣
那時(shí)候公司應(yīng)該轉(zhuǎn)給別人了
讓別人繳納吧 現(xiàn)在不允許提前交
好的,老師,到時(shí)看下對方怎么說,這個(gè)一般老板會談吧
可以的 你們跟他說下看怎么決定
那老師,我這個(gè)月填寫申報(bào)表的時(shí)候怎么填寫呀,我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)直接填寫進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)沒有就直接不要填寫,然后直接申報(bào)嗎,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)就先留抵嗎
主表的25欄跟30欄怎么填呀
對的是的,25欄自動出來的,這個(gè)一般都是上一個(gè)月的主表里面的應(yīng)補(bǔ)稅款,30欄不用填寫,沒有繳納的不用填。