你好 是制造行業(yè)的延期交稅嗎?
老師,你好,第三季度本來(lái)預(yù)繳企業(yè)所得稅為588,選了延緩繳納,在第四季度時(shí)利潤(rùn)總額為負(fù)的,在2021年1月初企業(yè)所得稅是不需要交的,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?那第三季度的588元怎么辦?
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤(rùn)表,我仔細(xì)對(duì)了下應(yīng)交稅費(fèi)那列,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)19年第三季度行為有正利潤(rùn)總額,計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75,但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí),報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ),所以彌補(bǔ)完是不用交稅,匯算清繳也沒(méi)有要交稅,但這筆計(jì)提費(fèi)用,它一直沒(méi)進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)?怎么處理?
老師,第二季度因?yàn)闆](méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,導(dǎo)致要交所的稅,但是所的稅延緩繳納了,現(xiàn)在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,利潤(rùn)表本年利潤(rùn)是負(fù)的,那第三季度還要交所的稅嗎?還是怎么操作
老師第二季度需要交增值稅,因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳納了,8月份有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
老師第二季度需要交增值稅,因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳納了,8月份有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣之前第二季度的增值稅嗎
老師我家賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶(hù)要求先開(kāi)15萬(wàn)的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫(xiě)
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線(xiàn)法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒(méi)開(kāi)通全電發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何開(kāi)通呢?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶(hù)手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師 房開(kāi)企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開(kāi)清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)捶峙淅麧?rùn)是-100萬(wàn),凈資產(chǎn)是200萬(wàn),轉(zhuǎn)股10%,原始投資額是50萬(wàn),那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢,交最少的稅
建筑工程行業(yè),工程車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品入什么科目?
你當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,你應(yīng)該是暫估一個(gè)就可以啊。
是技術(shù)服務(wù)費(fèi),之前財(cái)務(wù)做到管理費(fèi)用了,這個(gè)可以暫估嗎?那我現(xiàn)在怎么處理啊,改財(cái)務(wù)報(bào)表 嗎
最好是修改報(bào)表,如果你不想交稅,知道行業(yè),如果是延期交稅的,這種需要正常繳納。
修改幾月份的報(bào)表呀
暫估管理費(fèi)用怎么寫(xiě)分錄
你不是按季度申報(bào)修改第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表?
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
你不是按季度申報(bào)修改第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表? 對(duì)的,那我財(cái)務(wù)軟件第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表也要修改是嗎
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。 收到發(fā)票以后呢
是的,軟件里面的需要修改。
借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。
好的,這個(gè)月還可以修改吧,還沒(méi)到第三季度
你好,可以試一下的,不行的話(huà)就去稅務(wù)局修改。
好的,老師海關(guān)進(jìn)口的增值稅發(fā)票需要附在憑證后面嗎還是直接跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票放一起
進(jìn)口海關(guān)的,和你的原材料或者是庫(kù)存商品一塊兒做。
那海關(guān)發(fā)票需要放憑證后面嗎
你好,和你的商品一塊也屬于成本里面的。
那海關(guān)進(jìn)口發(fā)票是要放在憑證后面嗎
號(hào)對(duì)的是的,放到入庫(kù)的憑證。
好的,老師紅沖的發(fā)票怎么入賬,摘要分錄怎么寫(xiě)呀
你好,這個(gè)是你自己開(kāi)出去的嗎?如果是的話(huà),紅蟲(chóng)某某業(yè)務(wù)收入借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
是的老師,正數(shù)分錄也是要做的把
對(duì)的是的,在確認(rèn)某某收入。