借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師你好,我公司是外貿(mào)企業(yè),然后從大陸購買產(chǎn)品再銷售到國外去,從大陸購買商品,我們這邊記賬是借 庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸銀行存款。那么我公司可以申請退稅。進(jìn)項稅額那部分錢全部退下來了。會計這邊做賬是借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)交稅費出口退稅。 那么請問進(jìn)項稅額那里還需要做轉(zhuǎn)出么?
請問 出口貨物。我們公司購用于出口的商品,開的專票。會計分錄是 借 庫存商品 應(yīng)交稅費- 進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款。這部分的進(jìn)項稅額可以申請退稅。但是會計賬上怎么平進(jìn)項稅額
老師,請問下,供應(yīng)商的紅字發(fā)票,會計分錄是不是借庫存商品,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)付賬款?那這樣的話,還需要做一筆分錄,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
我們公司收到對方公司開給我們的負(fù)數(shù)進(jìn)項專票,會計分錄怎么做 是這樣做的么? 借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款 ,借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項稅額 ,借:成本 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
老師,外貿(mào)傳統(tǒng)0110出口,請問采購進(jìn)項發(fā)票:進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到出口退稅嗎? 是按下面分錄嗎?進(jìn)項稅額都要結(jié)轉(zhuǎn)平嗎? 采購進(jìn)項: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 1.本月應(yīng)收退稅款: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 2.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出口退稅 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 3.計提增值稅 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 4.收到出口退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅(應(yīng)退稅額)
個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
你好老師 我是個人獨資企業(yè) 比如手下有1個員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢
老師,我今天找領(lǐng)導(dǎo)他說讓我寫個兼職申請,就是他單方解除勞動合同,賠償我一個月的工資,這個我敢寫不,又怎么寫呢
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎
老師?,F(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30是什么意思啊
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個指標(biāo)要符合什么要求,比如資產(chǎn)負(fù)債率太高是不是不行
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個指標(biāo)要符合什么要求
財務(wù)報表中資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),但是去銀行貸款讓把負(fù)數(shù)調(diào)整,怎么調(diào)
,老師,如果平臺的錢提現(xiàn)到老板個人卡,然后老板又把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶,做賬的時候可以省略老板這部分直接做銀行存款增加,其他貨幣資金減少嗎
那這個轉(zhuǎn)出未交增值稅又怎么平
你好,那你得應(yīng)交稅費,出口退稅也結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目不就平了嗎?