首先開紅字申請(qǐng),然后開負(fù)數(shù)發(fā)票,相當(dāng)于把之前的那個(gè)沖紅,然后再重新開。

客戶發(fā)生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時(shí)候這張發(fā)票的票面被打錯(cuò)了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開信息表然后沖紅嗎?
老師好,上月給客戶開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請(qǐng)指點(diǎn)下
老師,上個(gè)月開了紅字信息表,對(duì)方?jīng)]給開具負(fù)票,這個(gè)月對(duì)方發(fā)現(xiàn)紅字信息表錯(cuò)誤,需要重新開,我這邊應(yīng)該怎么辦?
我這邊是購買方,上月認(rèn)證了一張發(fā)票,對(duì)方開錯(cuò)了,這個(gè)月我開了紅字信息表,對(duì)方開了紅字發(fā)票,請(qǐng)發(fā)分錄怎么做這個(gè)紅字?上月是借進(jìn)項(xiàng)549.51借庫存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個(gè)月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
你好,我想問一下,上個(gè)月有張發(fā)票給對(duì)方開錯(cuò)忘記作廢了,那我這個(gè)月應(yīng)該是自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票,還是應(yīng)該怎么弄
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?


就是我是銷售方,我直接開紅字信息表,然后再自己開個(gè)紅字發(fā)票就行吧
對(duì)的對(duì)的,就是這樣處理。
和購買方?jīng)]有什么關(guān)系吧
你是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
專用發(fā)票
那專用發(fā)票的話,這個(gè)票就對(duì)方他不能退給你紅字申請(qǐng)需要有對(duì)方開,而不是你自己開。
這個(gè)票我自己拿的呢,是我自己忘記在系統(tǒng)里作廢了
就是票據(jù)你有沒有給對(duì)方,如果說對(duì)方已經(jīng)收到票據(jù),他不能把票據(jù)退給你,就讓他開工資申請(qǐng),如果說票據(jù)還在你自己手里,你自己開就行了。
票據(jù)還在我手里
紅字信息表我按照銷售方自己已經(jīng)開出來了,下一步該怎么弄
開出來之后,你看反饋成功沒有。成功之后,你就可以開負(fù)數(shù)發(fā)票了。