你好 ;? 可以的; 可以拿來(lái)抵扣的;? ? ?沒(méi)有開(kāi)票 ; 報(bào)無(wú)票收入 產(chǎn)生的稅額 可以yoga進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的??
你好老師,我司是一般納稅人商貿(mào)公司,開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的貨物發(fā)票的,因?yàn)槲覀兘o供應(yīng)商代理貨物,需要支付給我們代理費(fèi),需要我們開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們開(kāi)具服務(wù)發(fā)票,那么可以抵扣我們13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
老師好,我們給境外公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)的形式發(fā)票,按無(wú)票收入確定收入就可以吧,增值稅稅率就是正常的6%,可以用進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣,對(duì)嗎
老師你好,我想問(wèn)一下,我們公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)具的發(fā)票是6%的代理服務(wù)費(fèi)這些,現(xiàn)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的電費(fèi)是13%的,可以正常抵扣6%的收入嗎,因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,需要填寫未開(kāi)具發(fā)票收入。
老師你好。2021年1月有一張發(fā)票,對(duì)方公司開(kāi)了發(fā)票,但我家沒(méi)收到這張發(fā)票,現(xiàn)在如果對(duì)方給我家這張發(fā)票復(fù)印件的話,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)中我家可以正常抵扣嗎?成本可以正常入賬嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們是建筑工程工程開(kāi)9%的專票 現(xiàn)在有設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的費(fèi)用 需要開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)6%的開(kāi)這個(gè)發(fā)票需要預(yù)繳稅嗎?還有這個(gè)也能正常進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
因?yàn)橘?gòu)進(jìn)貨物銷售的是必須對(duì)應(yīng)貨物
?你好; 不是的;? ? 比如你? ? ?服務(wù)費(fèi) 6%銷項(xiàng)稅; 你可以用購(gòu)買辦公品13%的發(fā)票;? 或者是 租賃房屋 9%的發(fā)票來(lái)抵扣的; 不是非得一一對(duì)應(yīng)的??