你好,你看下他12月份的和你匯算清交的數(shù)據(jù)是一樣的嗎。
老師好,請(qǐng)問個(gè)稅每月預(yù)扣和年終綜合申報(bào)的稅率,是一樣的,為什么綜合所得申報(bào)時(shí),計(jì)算出來的與預(yù)扣的不一樣啊?綜合申報(bào)時(shí),又會(huì)退稅???
老師你好 我問一下。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法人個(gè)人所得稅在經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的匯算清繳時(shí)扣除了6萬的工資。我在綜合申報(bào)那里申報(bào)的法人是零申報(bào)。這樣算不算是重復(fù)扣除啊
為什么我今天申報(bào)1月分的個(gè)人綜合所得的個(gè)人所得稅,填寫的時(shí)候系統(tǒng)彈出是2022年12月份的預(yù)扣預(yù)繳呢,然后我繼續(xù)申報(bào),申報(bào)失敗,提示說已申報(bào)
老師好,個(gè)稅的專項(xiàng)扣除是這樣的嗎: 綜合所得年度自行申報(bào):匯算清繳多退少補(bǔ) 通過扣繳義務(wù)人申報(bào):每個(gè)月實(shí)時(shí)抵扣
老師,請(qǐng)問一下,法人個(gè)人個(gè)稅既有個(gè)人綜合所得申報(bào),0申報(bào),又有經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),我想在綜合申報(bào)的時(shí)候,不扣除5000塊錢費(fèi)用。怎么在扣繳客戶端選擇不扣除5000呢?謝謝
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人可以開3%的專票么
公司新購一臺(tái)設(shè)備,回來需要安裝,完工前的所有支出,包扣、工資電費(fèi)、領(lǐng)用的手套等是不是都屬于機(jī)器的成本
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬預(yù)交還是按照差額200萬做預(yù)交呢?
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
老師,我們2024年有個(gè)員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個(gè)稅留下了,當(dāng)時(shí)做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個(gè)人,需要把貸方這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
美團(tuán)做賬,賣包子的打包費(fèi)計(jì)入低值易耗品嗎?
應(yīng)付沖應(yīng)收啥意思。不明白業(yè)務(wù)
老師,實(shí)繳4000萬,減資的話是不是需要實(shí)實(shí)在在退錢呀。賬上未分配利潤(rùn)就只有500多萬了,拿不出錢來了。
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有
他是不是在年終獎(jiǎng)的時(shí)候有選擇區(qū)別?