你好,你看一下所屬期是幾月份?
【綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表】為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為【10】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【10】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。 可是去11月份更正申報(bào)的時(shí)候說如果已打印客戶端繳款憑證但是未繳款的建議作廢,作廢會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
綜合所得個(gè)人稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表,為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)您稅款所屬期為1月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正1月后的申報(bào)數(shù)據(jù),這是什么意思
申報(bào)失敗,他顯示,綜合所得個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到您稅款所屬期為1月的申報(bào)表數(shù)據(jù)發(fā)生變動(dòng)、請(qǐng)同步更正1月后的申報(bào)表數(shù)據(jù)中
老師你好!請(qǐng)問就是我昨天在個(gè)人所得稅申報(bào)四月份綜合所得的時(shí)候,申報(bào)失敗,反饋結(jié)果是:系統(tǒng)檢測(cè)到你稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。這個(gè)我怎么處理呢,我今天得申報(bào)不然逾期,幫我解答一下吧謝謝老師。
上海自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 有限合伙企業(yè),經(jīng)營所得預(yù)繳納稅申報(bào),零申報(bào)的那種,有一個(gè)人納稅失敗 “申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤窘?jīng)營所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到當(dāng)前納稅人稅款所屬期為【2022-01至2022-03】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【2022-01至2022-03】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)!】。” 然后我把4到7月的申報(bào)全部啟動(dòng)更正了,重報(bào)又失敗 “申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤驹撋陥?bào)記錄不存在】” 請(qǐng)問這種情況要怎么操作
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場售價(jià)為15萬元/件,根據(jù)國家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬元。A產(chǎn)品的成本為21萬元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
12月份的,可是我12月份已經(jīng)申報(bào)過了
所屬期不對(duì),這個(gè)月應(yīng)該申報(bào)所屬期一月份。
那怎么修改所屬月份呢
自動(dòng)彈就是12月份
你首頁登錄進(jìn)去,中間那里就有一個(gè)所屬期一月份你。