你好同學(xué),6萬扣除只能扣除一次的,工資薪金扣除了,經(jīng)營所得就不能扣除了
個人獨資企業(yè)21年法人在本企業(yè)領(lǐng)了工資8萬多,每月有申報綜合所得個稅,共扣繳200多,現(xiàn)匯算清繳如何做?1:綜合所得21年未超12W,是不是不用匯算清繳? 2:如綜合所得不用匯算清繳,在經(jīng)營所得匯算清繳時不允許扣除的個人所得稅稅款包含綜合所得申報扣的200多嗎? 3:經(jīng)營所得匯算清繳法人工資這個是否不允許扣除要調(diào)增?
老師您好,公司法人開了個個體戶,申報經(jīng)營所得匯算清繳時把每年的6萬成本扣了,然后在別的公司上班,21年綜合所得4萬多,顯示6萬不能重復(fù)扣,那綜合所得年度匯算還需要申報嗎?
老師你好 我問一下。個人獨資企業(yè)法人個人所得稅在經(jīng)營所得申報的匯算清繳時扣除了6萬的工資。我在綜合申報那里申報的法人是零申報。這樣算不算是重復(fù)扣除啊
請問,今年個人所得稅匯算清繳時候,扣不了6萬,說是去年我的個體獨資企業(yè)扣了6萬,現(xiàn)在要更正減掉個體扣除的6萬,今年個人所得稅APP匯算清繳時才能扣除6萬 ,現(xiàn)在怎么修改啊,改工資薪金申報,還是改生產(chǎn)經(jīng)營個稅?
老師您好,請問我在報(個人所得稅經(jīng)營所得)時顯示(投資者減除費用)已在綜合所得扣繳申報中享受扣除,不可以再重復(fù)扣除 ,這種情況是不是要更改(綜合所得里面的扣除)?是不是對應(yīng)的每一期工資薪金申報都要重新更正綜合所得,
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?