你好,9月紅沖的發(fā)票,在申報8月份增值稅時,不需要做什么,正常申報就是了?
親們 問下現(xiàn)在申報8月份增值稅 發(fā)現(xiàn)8月份發(fā)票開錯了要紅沖 這個紅沖的稅款是沖在9月少交稅還是8月呢
老師,我9月紅沖的發(fā)票在申報8月份增值稅時需要做什么?
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認(rèn)證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?
老師9月我紅沖了一張8月的發(fā)票,原因是發(fā)票章蓋錯了,9月又另開一張,我在申報增值稅是,9月的銷售發(fā)票填了,那我紅沖那張?zhí)钅睦??如果不填紅沖那張就要交稅
老師你好,我們?nèi)〉玫?月份的1張發(fā)票,8月份申報增值稅時,此張發(fā)票已認(rèn)證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發(fā)票,如果對方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認(rèn)證抵扣的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?老師
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
9月紅沖份發(fā)票,8月憑證需要做嗎
你好,9月紅沖份發(fā)票,8月需要正常做相應(yīng)分錄
正常做賬嗎,那這張紅沖的發(fā)票是不是在下個月申報時填寫負(fù)數(shù),這個月就正常申報是吧
你好,是的,是這樣的
老師,城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加怎么申報,以銷售申報嗎,我們是一般納稅人小型微利企業(yè)
你好,城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加,是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅來申報?
老師,我打開了附加稅費(fèi)申報表,我需要填寫本期繳納的稅額嗎?還是不填寫直接申報呢
你好,城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加,是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅和消費(fèi)稅來申報? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)