需要下載的呀,下載之后那個(gè)才能重新開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
我們是銷(xiāo)售方,對(duì)方退貨發(fā)了以認(rèn)證抵扣的紅字發(fā)票信息表給我,現(xiàn)在我要怎么操作開(kāi)一份沖紅的發(fā)票,老師有具體的開(kāi)票步驟嗎?那個(gè)紅字信息表的編碼我們填哪里?
老師,打開(kāi)認(rèn)證系統(tǒng),顯示有張紅字電子發(fā)票,這種情況下一步需要做什么?電子發(fā)票不是只能作廢不能紅沖嗎?
老師,電子專(zhuān)票的沖紅,還需要紅字信息表審核下載嗎?講義的步驟沒(méi)有這一步,老師講課有這一步
老師 我想問(wèn)一下 如果當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)了票 電子普票,,不是專(zhuān)票 ,,也需要填紅字信息表嗎,,還有負(fù)數(shù)發(fā)票都是什么步驟呢
老師我在聽(tīng)開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票那,增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表審核下載,出現(xiàn)演示系統(tǒng)不能下載,到下一步負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)那,打開(kāi)紅字信息表文件,點(diǎn)擊出現(xiàn)請(qǐng)先下載紅字發(fā)票再導(dǎo)入。這步不操作,我想操作下一個(gè)內(nèi)容還操作不了
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷(xiāo)合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫(xiě)的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒(méi)工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下從2024年開(kāi)始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒(méi)有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問(wèn)新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買(mǎi)的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買(mǎi)辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I(mǎi),且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)珹股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問(wèn)的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車(chē),已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車(chē)賣(mài)的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
電子專(zhuān)票充紅也需要下載?那課件落下了
哦,你說(shuō)的是電子專(zhuān)票,不好意思不好意思,不用不用。不好意思,前面我看快了。
那課件是對(duì)的,是老師講課的時(shí)候講的不太對(duì)?我不是糾正老師的錯(cuò),我是想知道正確的做法,關(guān)于電子專(zhuān)票的沖紅的那個(gè)
哦是的,就是電子專(zhuān)票,不用存在下載的問(wèn)題。