同學(xué),你好 你是實(shí)操課嗎?有問(wèn)題可以問(wèn)實(shí)操課老師
紅字信息表已打出,回到發(fā)票填開(kāi),已顯示新專(zhuān)票號(hào)碼,回到紅字,直接填開(kāi),出現(xiàn)下面這個(gè)圖片,我紅字信息未導(dǎo)出,現(xiàn)在導(dǎo)入不了,直接退出會(huì)不會(huì)這張專(zhuān)票作廢了,上次發(fā)票填開(kāi)就是一張空白專(zhuān)票,我點(diǎn)叉號(hào),關(guān)閉后再開(kāi)就顯示另一張?zhí)柎a
老師好,上月給客戶(hù)開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,客戶(hù)退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開(kāi)具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過(guò)。接下來(lái)就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點(diǎn)擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒(méi)有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請(qǐng)指點(diǎn)下
咨詢(xún)一下,我們的開(kāi)票軟件,其他的都能正常工作 ,遇到的問(wèn)題是2號(hào)沖紅時(shí) 說(shuō) 調(diào)用紅字發(fā)票信息表查驗(yàn)接口鏈接超時(shí),想著系統(tǒng)延時(shí),就4號(hào)再次發(fā)起了沖紅操作,結(jié)果變成了 信息表描述 紅字信息表金額(稅額)大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額(稅額) 這不就是重復(fù)開(kāi)具了嗎? 結(jié)果點(diǎn)擊下載 獲取稅局端 數(shù)據(jù), 還沒(méi)有這張發(fā)票的沖紅信息,金額也是核對(duì)過(guò)的
老師我在聽(tīng)開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票那,增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表審核下載,出現(xiàn)演示系統(tǒng)不能下載,到下一步負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)那,打開(kāi)紅字信息表文件,點(diǎn)擊出現(xiàn)請(qǐng)先下載紅字發(fā)票再導(dǎo)入。這步不操作,我想操作下一個(gè)內(nèi)容還操作不了
老師開(kāi)具紙質(zhì)版的紅字專(zhuān)票與開(kāi)具電子紅字專(zhuān)票流程不一樣嗎,就是學(xué)堂里面稅控開(kāi)票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開(kāi)具紙質(zhì)專(zhuān)票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→銷(xiāo)售方申請(qǐng)→填寫(xiě)代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)→增值稅專(zhuān)用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開(kāi)→確定 ,但是開(kāi)具電子紅字專(zhuān)票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開(kāi)→購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)→未抵扣→填寫(xiě)代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表查詢(xún)→進(jìn)入開(kāi)具→開(kāi)具。這個(gè)不用下載,然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)嗎
一開(kāi)始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類(lèi)是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類(lèi)肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類(lèi)去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類(lèi)下的規(guī)格題目中明確沒(méi)有提及;D選項(xiàng)題目也沒(méi)有說(shuō)目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷(xiāo)售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問(wèn)題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?????
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無(wú)盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營(yíng)收入 稅,現(xiàn)在問(wèn) 小規(guī)模季度超過(guò)\'30萬(wàn) 增值稅要交8000多,沒(méi)盈利 怎么交,這8000問(wèn)上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。7月份要交15萬(wàn)元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是車(chē)輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問(wèn)題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)函數(shù)公式
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么王文文老師講的和書(shū)上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫(kù) 借:庫(kù)存商品(增值稅海關(guān)繳款書(shū)完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書(shū)完稅價(jià)格,多的錢(qián)不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個(gè)客戶(hù)多次下單那種。我可以在月末對(duì)好賬后把同一個(gè)客戶(hù)的對(duì)賬單匯集在一起。只做一筆銷(xiāo)售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?