你好,普通發(fā)票的,不需要的,直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了。
老師,普票紅沖的話是不是也要開負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
老師 我想問一下 如果當(dāng)月開錯(cuò)了票 電子普票,,不是專票 ,,也需要填紅字信息表嗎,,還有負(fù)數(shù)發(fā)票都是什么步驟呢
老師,我們七月份當(dāng)月開錯(cuò)了張電子專票,當(dāng)月已經(jīng)填了紅字信息表,在國稅網(wǎng)里也已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,但是紅字信息表的狀態(tài)是已上傳,我要是現(xiàn)在使用的話,會(huì)不會(huì)多了一份負(fù)數(shù)發(fā)票
你好,我想問一下,電子專用發(fā)票開錯(cuò)了,開了紅字信息表,但是沒有電子專票了,還能負(fù)數(shù)開具么,如果不能,怎么辦
老師,①紙質(zhì)發(fā)票(專票+普票)是當(dāng)月作廢跨月負(fù)票沖銷 ,電子發(fā)票(專票+普票)無論是否跨月都只能開負(fù)票沖銷嗎?②紙質(zhì)專票跨月紅沖需要填寫紅字信息表,當(dāng)月作廢也需要填嗎?③電子專票紅沖也是需要填寫紅字信息表嗎?
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開票有問題嗎?
請(qǐng)問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒有計(jì)入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
在你的開票系統(tǒng)里面,發(fā)票管理,負(fù)數(shù)發(fā)票開具,點(diǎn)開,然后根據(jù)里面的提示,輸入之前的籃子發(fā)票號(hào)碼代碼,下一步就可以了。
郭老師 ,,像這種零申報(bào)的公司現(xiàn)在開了發(fā)票 ,,那么是不是也得就是說正常情況下也得有 進(jìn)貨票,,
正常應(yīng)該怎么操作呢
你好,對(duì)的是的,你有購入,然后銷售出去。
那你現(xiàn)在是什么情況的?實(shí)際有購入,但是對(duì)方不給你開發(fā)票嗎?
? 公司沒有購入的,只是給別人開了票這月 ,,我想請(qǐng)問老師這樣的情況可以嗎
這屬于虛開發(fā)票,有風(fēng)險(xiǎn)的。
哦,哦,那么怎么操作呢,這個(gè)需要系統(tǒng)怎么 做嗎
想走流水怎么操作呢?
實(shí)際構(gòu)筑,然后再銷售。
哪怕沒有發(fā)票都可以啊,沒有發(fā)票的留存好合同,對(duì)方的發(fā)貨單,你單位的入庫單。
好的,老師
不用客氣工作愉快