你好,不是惡意作廢發(fā)票,沒有影響的,這個(gè)是需要紅沖的。
你好,發(fā)票開錯(cuò)作廢太多會(huì)有影響嗎
你好 開的銷項(xiàng)票跨越作廢 有什么影響
發(fā)票可以跨越作廢嗎?有什么影響
請問專用發(fā)票當(dāng)月作廢和跨越作廢有什么區(qū)別,跨越作廢是否有不好的影響,需要注意什么?多次作廢是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
發(fā)票跨季度作廢會(huì)有什么影響
宋生老師 就是我們給對方客戶開的發(fā)票 是對方公司的總公司 但是給我們付款的是對方公司 也就是子公司 這種的怎么弄 做賬時(shí) 收入哪里 開的發(fā)票是總公司名稱 實(shí)際收款是子公司,這種該怎么解決?
請問我第三季度的收入是546364.6元,那印花稅算出來是162.06元,不減半征收嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含社保嗎還是扣除社保后的?
老師我之前的暫估的成本,現(xiàn)在沖減了,后續(xù)沒有開票了,我現(xiàn)在把營業(yè)成本也沖減了,這樣可行嗎,不知道企業(yè)所得稅可能過得去,比之前的營業(yè)成本減少了
老師,你好,請問我們是工程類公司,收到永輝超市預(yù)付卡銷售和充值發(fā)票,是計(jì)入什么科目
老師公司是一般納稅人,保險(xiǎn)中介公司,收到上級渠道手續(xù)費(fèi),給他們開票,現(xiàn)代服務(wù)費(fèi),這個(gè)開普票有稅收優(yōu)惠?不是和開專票一樣嗎,都要交6%的增值稅嗎?我們會(huì)計(jì)咋說開普票不用交稅?
一般納稅人怎么轉(zhuǎn)小規(guī)模
老師 支付土地出讓金是記入無形資產(chǎn),還是記保證金。
老師,無票收入可以最后一個(gè)季度統(tǒng)一申報(bào)嗎?
老師,請問下我這邊有個(gè)個(gè)體戶廣告公司,合作單位付了一筆款,40萬已經(jīng)打到個(gè)體戶法人的賬戶上了,但是他備注了是發(fā)工資,這個(gè)個(gè)體戶法人是不是要交個(gè)稅啊
我是銷售方 需要做什么
你好,紅沖你的收入,紅沖成本就可以了。
直接在賬上做就行了
如果之前交過稅了呢
好,對的,是的,一般納稅人不退,留著以后抵扣,或者是抵扣你當(dāng)月的證書發(fā)。
多數(shù)單位一般不處理跨越發(fā)票是嗎 多了有風(fēng)險(xiǎn)吧
你好,在當(dāng)年內(nèi)的可以當(dāng),這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)。
這是別的單位給我們開票的時(shí)候備注的 是什么意思
就是收到別人的發(fā)票,核對一下,過了25號再退票不退
是的 我想問為什么他們公司跨越發(fā)票不給處理
你好,你需要問下對方,不太清楚對方什么操作。
一個(gè)企業(yè)一個(gè)要求 自己要求的
稅法上是沒有這個(gè)規(guī)定的。
分錄怎么做呢?借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)收賬款/銀行存款嗎 銷項(xiàng)稅是負(fù)數(shù)了 可以抵以后月份的?
可以的,可以這么做的。
如果是采購方 紅沖發(fā)票怎么操作
如果之前已經(jīng)抵扣了借預(yù)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。