不管是否開票,按未開票確認收入就是了呀
老師你好,我公司接管一項扶貧資金,要求轉(zhuǎn)賬管理,獨立核算,采用報賬制,合同由各個單位與施工方簽訂合同,我公司按照合同和工程進度等資料審核撥款給施工方,我公司只是對這筆錢進行管理,這種情況在收到錢時,撥付工程款時走什么科目,如何進行賬務處理,可以通過專項應付款和在建工程核算嗎?麻煩給予一個完整的賬務處理方法
去年4月受托開發(fā)一款軟件,按合同約定收到了一筆96000預收款,因?qū)Ψ秸f要更改公司名稱,我們就等著一直沒開票沒申報收入,去年我們是小規(guī)模納稅人。后面開發(fā)的款項對方一直不付,我們既未收到款也未開票,今年我們是一般納稅人了。預收賬款96000元一直掛著有一年多了,該怎么處理?
我公司是一般納稅人建筑公司,五年前,我公司承建了一棟樓,完工后對方一直未能按合同支付工程款,今年5月份,對方宣告破產(chǎn)清算,賠償了欠我公司的工程款,因為對方己破產(chǎn),我公司無法開出發(fā)票,收到這筆款時,我公司暫時以預收賬款入賬,這筆賬我公司需要申報收入嗎?該如何處理?
老師,我們是建筑勞務分包公司2020年剛創(chuàng)建,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當時我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報個稅并入賬了,所以這筆款我沒有申報個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應收賬款下(其實已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?
老師,我們是建筑勞務分包公司2020年創(chuàng)建,2020下半年施工單位一直給我們代發(fā)工資,當時我以為給我們代發(fā)的工資對方已經(jīng)申報個稅并入賬了,所以這筆款我們公司沒有申報個稅和入賬,結(jié)果到年底對方要求開票時,要包含這筆款(即工資),所以這筆款我一直掛在應收賬款下(其實對方已經(jīng)作為工資發(fā)掉了),我現(xiàn)在該怎么處理?
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
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