對方提供材料給我們,開了進(jìn)項發(fā)票,a商品10快錢,我們進(jìn)行加工成b商品,開具銷售發(fā)票時b商品20快錢。那么進(jìn)項發(fā)票a商品能否作為公司的成本
老師,我單位加工了一批門窗,這批門窗的材料都是對方提供的,我們的成本只能是人工嗎?對方是不是還要給我們提供材料發(fā)票呢?
對方提供材料給我們加工,我們收手續(xù)費,采購進(jìn)來的材料能否入成本
客戶提供材料給我們讓我們加工成產(chǎn)成品,這個材料寄到我們公司,我們是要要入庫對吧,只給我們加工費,這個生產(chǎn)出來的產(chǎn)成品怎么算成本呢,客戶的材料成本金額也沒給我們
老師好,我們在供應(yīng)商買成品,我們有部分原材料是我們提供,供應(yīng)商賣給我我們的成品價格是減掉這些原材料,我們?nèi)霂斐善肥菧p掉原材料后的單價入庫,形成應(yīng)付賬款了。我們委外原材料時做借:委外加工物資 貸:原材料 ,那后續(xù)怎么沖委外加工物資呢?對方科目是什么
老師,我方是材料加工單位,材料是甲方提供,我們加工好之后開票給甲方,那我們的成本一般是那些?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
你好 不可以的,這個是對方給你們的材料,你們生產(chǎn)出來,未來是要給對方的,因此不能作為成本的
那對方開給我們的進(jìn)項發(fā)票,分錄怎么做
我們賣出去時,分錄怎么做
前面的會計直接入了成本
你這個進(jìn)項可以抵扣,由于你前任會計做到成本里面,那為了延續(xù)一貫性,你可以繼續(xù)做到成本里面的
正確是怎么做的呢,而且前面的都是進(jìn)項發(fā)票,帳上面也沒有付過錢,應(yīng)付賬款一直是掛著的。做到成本里面是不是不太對
你正確的是不能作為成本的 進(jìn)項發(fā)票你拿來抵扣倒是沒什么問題
這個進(jìn)項分錄怎么做
借:受托加工物資 增值稅 貸:應(yīng)付賬款
受托加工物資怎么平帳呢
你這個后面要還給對方阿
給對方,借:什么呢 待:受托加工物資開票是勞務(wù)加工費嘛,
借方是銀行存款阿