您好,你收到對(duì)方退回的發(fā)票,你自己直接保存就行。
請(qǐng)問供應(yīng)商有個(gè)發(fā)票給我們,章蓋錯(cuò)了,蓋的財(cái)務(wù)專用章,我退回去了叫他們重開的,他們到現(xiàn)在還沒重開,發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上還有這張票,怎么辦?那個(gè)票是11月29號(hào)開的,我退回去過月了他們不好作廢,只能沖紅。我現(xiàn)在該怎么做?
請(qǐng)問老師,上月發(fā)票客戶退回(新成立的公司說11月份他們不能抵扣,得在12月才可以抵扣),但12月初才退回給我們,收到退票后沖紅后重新開具,發(fā)票上借方是銀行存款,12月的銀行日記賬還用登記這一負(fù)一正的銀行存款嗎?
請(qǐng)問老師,5月開具專用發(fā)票,開錯(cuò)了,到6月作了紅沖,重新開具正確的,那么5月份的記賬聯(lián)是正常入賬吧?然后抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對(duì)方客戶要退回來,附在6月紅部的發(fā)票里面吧?
老師,請(qǐng)問我司去年12月收到一張專用發(fā)票需退稅,當(dāng)月我做分錄是借主營成本、應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅,貸銀行存款,把專票的發(fā)票聯(lián)附賃證后面,那請(qǐng)問還有一聯(lián)抵扣聯(lián)是不是等收到退稅后做分錄附在賃證后面呢?
你好,老師,請(qǐng)問一下,8月份開5張專用發(fā)票出去,客戶收到發(fā)票說不行,給退回發(fā)票,還沒抵扣,那我跨月了,是不是應(yīng)該紅沖發(fā)票,那退回的發(fā)票是要附在記賬憑證后面,還是放作廢發(fā)票存檔,
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
那我再開紅字發(fā)票是不是紅字沖會(huì)計(jì)分錄,然后紅字發(fā)票附在記賬憑證后面,再開正數(shù)發(fā)票。
對(duì)的,沒錯(cuò)的就是這個(gè)操作流程的。