同學(xué)你好 做收入的分錄就可以了
老師,我們公司準備開發(fā)一個自己的APP的就是銷貨方能在我們這個平臺賣貨的那種。我們老板問我。如果別人在我們平臺賣貨賣100元。我們把款結(jié)給銷售方90元,我們的10元。這種的如果買家需要開發(fā)票是我們平臺給開發(fā)票還是銷貨方給買家開票呢?我們怎么交稅呢?
老師我們是賣圖書的,在抖音平臺賣書呢我們給平臺開了2500的銷售發(fā)票。但是這個是不回款的。我聽銷售說是什么優(yōu)惠卷類的。那這個我該怎么做分錄呢?開了票就要算收入吧,平臺回款平時都是無票收入。這個分錄怎么做呢
我們公司在抖音平臺上賣貨,有一小部分的收入是平臺補貼給的,就是我們實際賣是30,平臺補貼客戶5元,我們實收30元,客戶實付25元,平臺要求我們對這個他們給我們的補貼收入開服務(wù)費發(fā)票,但是我們實際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
我們公司是銷售啤酒的啤酒公司,我們把啤酒放到小匯優(yōu)選這個平臺去賣,客戶通過這個平臺下單買酒,平臺最后給我們結(jié)算酒款,把酒款打給我們,那我們應(yīng)該給平臺開銷售發(fā)票嗎?可是這個平臺說不用給他們開票,他還要給我們開票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
我們是電商抖音平臺賣東西,現(xiàn)在抖音平臺給我們客戶下單的時候有支付補貼,我們要給抖音平臺開票,但是我們沒有開票,而是按照開票金額的30%做了扣費,比如我們平臺給我們客戶5元優(yōu)惠,那我們要開票5元,但是我們沒有開票,而是按照5*30%做了扣費交給了平臺,這個怎么做賬。是不是發(fā)票補償金,
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
但是我們經(jīng)理說讓我做借:主營業(yè)務(wù)收入-2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 這樣開票金額和申報表里的收入金額就對不上了;我開始做的是 借:應(yīng)收賬款 A公司 2000元 貸:主營業(yè)收入 2000元 這對吧 但是他不給回款 會給我們開平臺服務(wù)費的發(fā)票 到時候我是不是沖減應(yīng)收賬款就可以了收到服務(wù)費發(fā)票
我們經(jīng)理說這個之前可能報過無票收入了 現(xiàn)在又給她們開了發(fā)票 要沖掉收入
老師就是給這兩家公司開的發(fā)票我們是銷售方。
無票收入的這個紅沖了就可以
老師我問了銷售員就是這個情況不回款。那我怎么沖分錄怎么做。這樣和我報表里的數(shù)據(jù)是不是就不對了
超出三年計入營業(yè)外
老師你說的什么啊我沒明白我問分錄怎么做,你說超出三年計入營業(yè)外
你不是說往來款收不回來嗎