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老師,你好,第三季度本來(lái)預(yù)繳企業(yè)所得稅為588,選了延緩繳納,在第四季度時(shí)利潤(rùn)總額為負(fù)的,在2021年1月初企業(yè)所得稅是不需要交的,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?那第三季度的588元怎么辦?

2021-01-16 11:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 11:25

借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-01-16
您好,假如是整年度虧損的話,沖回計(jì)提的企業(yè)所得稅
2021-01-19
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅200。
2023-02-02
同學(xué),您好,年底如果利潤(rùn)低或是虧,不用繳了
2020-10-10
借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配做這個(gè)就可以 它不影響你的匯算清繳。
2021-05-12
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