借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師你好,企業(yè)所得稅延緩繳納,我企業(yè)第一季度利潤(rùn)總額17多,到第三季度的時(shí)候就15多,那到年底如果利潤(rùn)總額低的話是不是就不用交那么多了?
你好,我的第二季度企業(yè)所得稅做了延緩繳納稅款,然后我做了計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄。我現(xiàn)在到第四季度了,企業(yè)是虧損,就不需要繳納企業(yè)所得稅了,我之前計(jì)提的分錄怎么辦。怎么沖回
老師,你好,第三季度本來(lái)預(yù)繳企業(yè)所得稅為588,選了延緩繳納,在第四季度時(shí)利潤(rùn)總額為負(fù)的,在2021年1月初企業(yè)所得稅是不需要交的,那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?那第三季度的588元怎么辦?
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅啊? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來(lái)是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
你好,公司小型微利企業(yè),第三季度利潤(rùn)表中得利潤(rùn)總額為1萬(wàn)元,第三季度所得稅應(yīng)該填多少?具體怎么算的?本年累計(jì)利潤(rùn)總額-20萬(wàn),那么填寫(xiě)第三季度企業(yè)所得稅還是按照本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫(xiě)是嗎?另外,第三季度還用計(jì)提這個(gè)季度的企業(yè)所得稅嗎?謝謝你了。分別回答,不要有遺漏
之前對(duì)公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款。現(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對(duì)方還沒(méi)有把款退回,想問(wèn)一下接下來(lái)的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒(méi)有簽合同,而且單價(jià)沒(méi)有談妥的情況,并且也沒(méi)有收到錢,能不能作為沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來(lái) (附表一,開(kāi)具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬(wàn)元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號(hào)以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號(hào)的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對(duì)不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對(duì)不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開(kāi)票收入,5月才開(kāi)票哦,需要沖回它,請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國(guó)家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國(guó)土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?