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上個(gè)月我開出紅字信息表給對方,然后這個(gè)月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有金額,但是對方還沒有退款和開紅字發(fā)票給我們,說要下下個(gè)月,那我現(xiàn)在要怎么做賬?

2022-07-07 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-07 08:58

你好!你應(yīng)該等開了紅字再轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在你已經(jīng)申報(bào)了?

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快賬用戶5819 追問 2022-07-07 09:06

還沒有,但是申報(bào)表是自動(dòng)生成的,修改不了的

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齊紅老師 解答 2022-07-07 09:08

你好!沒退款是沒關(guān)系的,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,等拿到紅字發(fā)票的時(shí)候,不用做轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶5819 追問 2022-07-07 09:15

是費(fèi)用的,那我現(xiàn)在是先做借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-07 09:22

你好!不是,是借XX費(fèi)用 貸借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶5819 追問 2022-07-07 09:25

那不是增多費(fèi)用了嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-07 09:40

您好!是的。你這個(gè)是不能抵扣。所以增加費(fèi)用

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快賬用戶5819 追問 2022-07-07 09:43

嗯嗯好,那如果收到退款后就可以直接做筆沖掉費(fèi)用就行啦

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齊紅老師 解答 2022-07-07 09:43

你好!是的,就是這樣了

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快賬用戶5819 追問 2022-07-07 09:44

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-07 09:49

您好!不用客氣的 了

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你好!你應(yīng)該等開了紅字再轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在你已經(jīng)申報(bào)了?
2022-07-07
你好,可以先申報(bào)后做賬的
2019-07-10
您好,開了紅字信息表就需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了的
2020-11-12
你好? ?那你就先做轉(zhuǎn)出分錄 。 月末做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目就行了。? 等著收到? 紅字發(fā)票在做紅沖分錄即可?
2021-06-08
是需要對方的發(fā)票的,你這邊也得做負(fù)數(shù),紅沖賬即可,不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@個(gè)是紅沖,不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,原來怎么做的就做紅沖就行
2022-09-30
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