你好!你應(yīng)該等開了紅字再轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在你已經(jīng)申報(bào)了?
請問老師這個(gè)月我紅字信息表已經(jīng)開好給對方公司了,但是對方公司沒有開紅字發(fā)票,那么我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額要算進(jìn)去嗎?這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要做嗎?
老師我們有個(gè)產(chǎn)品退貨了,10月份給對方開的紅字信息表,但是11月了,對方還沒開紅字發(fā)票,但是我們11月報(bào)稅時(shí)是不是得填紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
老師請問,我們是購貨方,上個(gè)月增值稅專用發(fā)票已抵扣,這個(gè)月要退貨,我們申請了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對方,對方說要走流程,紅字發(fā)票沒有給我們,現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表比對不通過,要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
上個(gè)月我開出紅字信息表給對方,然后這個(gè)月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有金額,但是對方還沒有退款和開紅字發(fā)票給我們,說要下下個(gè)月,那我現(xiàn)在要怎么做賬?
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
還沒有,但是申報(bào)表是自動(dòng)生成的,修改不了的
你好!沒退款是沒關(guān)系的,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,等拿到紅字發(fā)票的時(shí)候,不用做轉(zhuǎn)出就可以了
是費(fèi)用的,那我現(xiàn)在是先做借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣嗎
你好!不是,是借XX費(fèi)用 貸借應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
那不是增多費(fèi)用了嗎
您好!是的。你這個(gè)是不能抵扣。所以增加費(fèi)用
嗯嗯好,那如果收到退款后就可以直接做筆沖掉費(fèi)用就行啦
你好!是的,就是這樣了
好的謝謝老師
您好!不用客氣的 了