您好 小微企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)300萬(wàn)
小型微利企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn):年度應(yīng)納稅所得額是不超過(guò)30萬(wàn)?還是不超過(guò)300萬(wàn)?為什么有些老師的回復(fù)是30萬(wàn)?
老師,公司人數(shù)不超過(guò)30個(gè)人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn),但年應(yīng)稅所得額過(guò)300萬(wàn),達(dá)到500了,能按小微企業(yè)計(jì)算年度所得稅嗎?
老師,小微企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)30萬(wàn)嗎?
老師小微企業(yè)不超過(guò)300萬(wàn),是應(yīng)納稅所得額嗎
小型微利企業(yè)是年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)嗎
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專(zhuān)票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶(hù)要專(zhuān)票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專(zhuān)票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專(zhuān)票嗎?客戶(hù)急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷(xiāo)其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
為什么我百度的都是不超過(guò)30萬(wàn)
這個(gè)是以前的政策? 最新政策是300萬(wàn)
公司應(yīng)納稅所得額100萬(wàn),如果小微企業(yè),在交完企業(yè)所得稅后股東分紅還需要交多少稅,如果非小微企業(yè)分紅又要交多少稅?
不管是否小微 分紅跟個(gè)人股東的個(gè)人所得稅都是20%啊
嗯,稅率我知道,能否幫我算下扣完企稅后最后要交的個(gè)稅分別是多少?
小微企業(yè)凈利潤(rùn)100-100*0.025=97.5 分紅個(gè)人所得稅97.5*0.2=19.5 非小微企業(yè)凈利潤(rùn) 100-100*0.25=75? 分紅個(gè)人所得稅75*0.2=15
那總的稅收,不是小微企業(yè)反而交的更多嗎?
怎么可能 小微企業(yè)2.5+19.5=22 非小微企業(yè)25+15=40