您好,您的分錄不正確,
老師你好 我計提繳納社保時這樣做的分錄對嗎
老師好,這個計提繳納社保的分錄,這樣寫對嗎?
老師好,有個人在群里分享了計提社保的分錄,這樣寫對嗎?
老師你好,計提單位和個人的社保會計分錄怎樣寫?繳納的時候會計分錄又怎樣寫?
老師,這個稅后付現(xiàn)成本是怎么計算的
跨省報個稅可以在同一個自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個自然人扣繳端
老師,購進商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個工人已滿60周歲,他的工資加餐補4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實際年利率應(yīng)該用哪個?
政府財政撥款是記什么科目
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費用,借其他流動資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動資產(chǎn)嗎?
請問下老師,像那種進貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——進項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個體戶查賬征收,注銷會查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號收到一張進賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項票,5月做記賬憑證是借:預付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款
老師,計提和繳納社保的分錄是怎么寫啊
您好,公司部分各個項目是多少?
老師,工資是6520,社保和公積金都是按照6520申報的。社保個人承擔部分合計是684.6元,公司承擔合計是1777.1元。公積金個人和公司各自承擔456.4元,合計912.8元。
您好,那您嚴格做賬,是需要各個社保項目明細的
老師,是需要把社保個人承擔的明細部分和單位承擔的明細部分都要寫出來嗎?什么個人醫(yī)保XX元,個人養(yǎng)老XX元,公司醫(yī)保XX元,公司養(yǎng)老XX元?
您好,是的,這樣方便核對
老師,這個分錄正確的是怎么寫?。?
您好,公司部分,借成本費用等,貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金(具體科目),個人部分,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款,繳納,借應(yīng)付職工薪酬社保公積金,其他應(yīng)付款,貸銀行存款