你好,認(rèn)證抵扣是在企業(yè)所在地的時(shí)候可以
請(qǐng)教各位老師,異地建筑服務(wù),總包金額100萬元,分包60萬元(其中30萬元是9%稅率專用發(fā)票,30萬元是3%的專用發(fā)票),那在異地預(yù)繳稅款時(shí),可以允許分包抵扣的只有9%稅率發(fā)票還是分包款都可以抵扣呢?
老師你好,異地項(xiàng)目預(yù)交稅款,總包減去分包款后再預(yù)交,那分包開的專票總包還可以抵扣嗎
建筑企業(yè)取得簡(jiǎn)易分包發(fā)票,可以分包遞減嗎應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅-分包抵減
專業(yè)分包,分包是簡(jiǎn)易計(jì)稅,預(yù)繳稅款可以抵扣,那分包提供的發(fā)票,總包還能認(rèn)證發(fā)票抵扣稅嗎?
專業(yè)分包的發(fā)票之前已經(jīng)交給我們總包進(jìn)項(xiàng)抵扣了的,現(xiàn)在項(xiàng)目當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅金還可以申請(qǐng)專業(yè)分包抵扣嗎?如果可以那不是抵扣2次了
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬對(duì)嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請(qǐng)問24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請(qǐng)問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對(duì)方,我們也不用這個(gè)票,怎么處理?
老師,通過居委會(huì)給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價(jià)確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
分包的話是不是預(yù)繳稅款的時(shí)候可以抵扣,分包提供的發(fā)票可以抵扣總包所在地的增值稅
你好,對(duì)的是的, 如果你是一般計(jì)稅的,一般納稅人回企業(yè)所在地就不允許減去這個(gè)分包,你的增值稅是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
這申報(bào)的時(shí)候,是不是牽扯到差額征稅了,有沒有文件規(guī)定啊
差額計(jì)稅的情況 9、建筑服務(wù):適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額。