你好,因?yàn)槟闵弦淮斡性隽苛舻淄硕愅肆嗽鲋刀悾郊佣悰]有退回來(lái),附加稅可以抵扣,你這個(gè)月需要繳納的。
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過(guò)稅500萬(wàn),中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬(wàn)元,這個(gè)相關(guān)政策上說(shuō)對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
本月增值稅:1000元 本月城建稅:1000*0.07=70 本月教育費(fèi)附加:1000*0.03=30 本月地方教育費(fèi)附加:1000*0.02=20 本月應(yīng)繳增值稅是1000元,應(yīng)繳附加稅是120元。 請(qǐng)問(wèn)我上期的申報(bào)表中的附表五,可用于扣除的留抵退稅額是3900,我不明白什么意思?本月我應(yīng)該繳納多少的附加稅?
財(cái)稅2018 80號(hào)文:對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。 若當(dāng)期應(yīng)納稅額小于退稅額,那么還可以后續(xù)扣減嗎。比例,本月應(yīng)納稅額50萬(wàn),本月退稅額80萬(wàn)元,因退稅額大于應(yīng)納稅額,所以本月不用繳納城建稅及教育費(fèi)附加,次月應(yīng)納稅額50萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)次月計(jì)算城建稅及附加的計(jì)稅基礎(chǔ)是50萬(wàn)元還是20萬(wàn)元(50-(80-50))
(26)12月28日,計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅并進(jìn)行賬務(wù)處理。(27)12月30日,根據(jù)本月應(yīng)繳納的增值稅計(jì)提相關(guān)附加稅費(fèi),其中:7%城建稅,3%教育附加費(fèi),2%地方教育附加費(fèi)。(28)年末交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為180000元。(29)結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用462000,結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本3262800元(假設(shè)期初、期末無(wú)在產(chǎn)品)。(30)考慮納稅調(diào)整項(xiàng)目后,計(jì)算應(yīng)交所得稅161519.91元。列出會(huì)計(jì)分錄,需要標(biāo)明金額
位于市區(qū)的丙進(jìn)出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實(shí)木地板,取得不含增值稅價(jià)款720萬(wàn)元。另外,當(dāng)期出口貨物增值稅免抵稅額為14萬(wàn)元。假設(shè)本月無(wú)其他業(yè)務(wù),可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為37萬(wàn)元。已知實(shí)木地板的消費(fèi)稅稅率為5%,增值稅稅率為13%,丙公司適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%,地方教育附加征收率為2%。要求:根據(jù)上述材料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的增值稅。(2)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅。(4)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加。(5)計(jì)算丙公司本月應(yīng)繳納的地方教育附加。
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
可用于扣除的留抵退稅額是3900是本月要繳納的?那120也是需要繳納的?
都不是需要繳納的,是以后可以抵扣你繳納的附加稅的,增值稅3900是。
那這次是不是本月就要抵扣3900-120=3780?
你好,不是這么算的,是繳納的增值稅減去3900。
哦!假設(shè)我這個(gè)月應(yīng)交增值稅是15000,那么我就要減去3900,15000-3900=11100,11100就是我這個(gè)月繳納的增值稅是嗎?
你好。對(duì)的,是的,是這么做的。