同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
一般納稅人公司,月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么寫分錄,銷賬大于進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄
老師,一般納稅人月末只有進(jìn)項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么寫?
#提問#老師 一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 和應(yīng)交增值稅,的分錄怎么寫
老師,你好,我們是增值稅一般納稅人,這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末我需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)怎么寫會(huì)計(jì)分錄,沒有認(rèn)證,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
之前軟件做了其他應(yīng)收款某某10000元 后來?yè)Q了軟件又換成了應(yīng)收賬款某某10000這樣可以嗎
年報(bào)跟季報(bào)的數(shù)是不一樣嗎?
老師,公司租法人車,簽了一個(gè)無償協(xié)議,每月報(bào)銷油票,可以吧
老師好,實(shí)際發(fā)給員工的工資和申報(bào)個(gè)稅申報(bào)的工資有差異有風(fēng)險(xiǎn)嗎,比如發(fā)1萬申報(bào)5000,為了讓員工少交個(gè)稅
老師好,剛才發(fā)現(xiàn)一季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入數(shù)字多了0.03財(cái)報(bào)不一致,財(cái)報(bào)是正確的,這個(gè)需要怎么去糾正?
個(gè)體戶沒有對(duì)公賬戶,可以轉(zhuǎn)私人賬戶?
老師好,建筑施工公司的公戶打款給材料商或分包工程款,需要對(duì)方開收據(jù)?在對(duì)方已開發(fā)票的情況下
老師,我們24年匯算的時(shí)候體現(xiàn)應(yīng)交所得稅11萬,我要在24年12月末計(jì)提在25年五月繳納還是一并在25年五月計(jì)提繳納?
您好老師:?jiǎn)挝唤o車間工人買的勞保用品,單皮手套,銷售方開發(fā)票時(shí):金屬制品—單皮手套對(duì)嗎?這種手套是一面皮子一面布做的
老師,這個(gè)出現(xiàn)提示是什么意思?我上個(gè)月沒有繳稅做了留底欠稅處理是抵了3月份的欠稅款。這個(gè)期初未繳稅額是什么意思?金額是怎么來的?