更正申報就行了哈
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務費用和營業(yè)外收入,導致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數(shù)據(jù)報,不理會本年累計那邊的數(shù)據(jù)嗎?
上年度發(fā)票開錯稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報,所得稅營業(yè)收入當時按發(fā)票的金額申報,現(xiàn)在更正了所得稅報表的營業(yè)收入導致入財務報表的利潤額不一樣,需要在電子稅務局把上年度的財務報表也更正了嗎?
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一季度財務報表中的資產(chǎn)負債表申報有誤,但并不影響利潤和增值稅、企業(yè)所得稅等的申報,請問還資產(chǎn)負債表需要更正申報嗎?還是申報第二季度財務報表時直接改成正確數(shù)字就可以了?謝謝!
老師,稅局檢查后補去年的收入,補稅時大廳人員更正了增值稅申報表和企業(yè)所得稅年報,這個需不需要更正企業(yè)所得稅季報和財務報表季報和年報?
老師,稅局檢查后補去年的收入,補稅時大廳人員更正了增值稅申報表和企業(yè)所得稅年報,這個需不需要更正企業(yè)所得稅季報和財務報表季報和年報?
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應付職工薪酬--工資8000,借應付職工薪酬8000,貸:應交個人所得稅400 其他應收款--社保500,其他應收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應付職工薪酬-公積金500,借應付職工薪酬--公積金500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應付職工薪酬--社保500,借應付職工薪酬--社保500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,5月需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝