您好,期初未交是你申報所屬期的上期期末欠的稅款,如果金額合適并且已經(jīng)抵交貨交過了,就把同樣的金額填寫到30行
老師,這個期末欠稅信息是什么意思,我查了一下這是她以前報稅要繳的款的累計,但都是繳了款的呀,為什么還會顯示欠稅呢
期初未繳稅額是什么意思?我申報1月份的增值稅,但是這個金額很大,為什么呀?
老師,您好。請問抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報增值稅時有一個款沒有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅。可是我們之前沒有多交的稅款呢。請問這個是什么來的呢?上個月申報增值稅時也是有一個款顯示抵繳欠稅的
老師,請問一下這個期初期末的未繳稅額是什么意思?我不欠稅額呀
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報增值稅的時候,出現(xiàn)一個期初未繳稅額,這個是什么意思?這個需要怎么處理呢?
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第30行不就是4月份屬期繳納的稅款嗎?我上個月沒有繳稅稅額,是直接做了留底抵欠稅。繳了3月份所屬期欠的稅。
這個數(shù)據(jù)我從來沒有注意過,都是系統(tǒng)自動帶過來沒有改過。這個30欄是0,稅務(wù)應(yīng)納增值稅和我預(yù)算出來的金額一樣
您好,這截圖是4月份的申報表的話,30行就是4月份繳納的3月份的稅款。 你再看看3月份的申報,如果做了留底抵欠稅,那這25行就應(yīng)該是0
4月份所屬期的是這樣子的。我一開始截圖的是5月份所屬期的申報表
是4月份所屬期做了留底抵欠稅
?從這表看,你4月份確實有1086498.23的未交稅款,你的抵欠沒有
期初未繳稅額如果是上個月所屬期未繳的不對呀。我看了以前的都有數(shù)據(jù)。我們以前沒有欠過稅,就是3月份沒有勾選成功改了報表0申報了,沒有繳那么多稅款。
您好,4月份顯示期初未交(3月份)1319536.29,在4月份交了233038.06,4月底還有欠稅1086498.23(這個欠稅從報表看還是3月份產(chǎn)生的,說明3月份沒有0申報是有數(shù)據(jù)的) 所以你還要看3月份0申報,是否成功。
這個是稅務(wù)局幫忙改的,進項稅額是0。沒有問題,我們需要繳納593733.7元,只繳納了233038.06元。5月份申報4月份抵欠款162090.67元。
您好,這個表是3月的吧,你看欠上期(2月份)的725802.59,本期(3月)未交593733.7,合計欠稅725802.59%2B593733.7=1319536.29,沒問題啊,這表都連續(xù)上了,不存在你說的抵欠情況
是4月份所屬期進項全部勾選大于銷項抵了一部分欠款也繳了一部分錢和滯納金。
您好,你把5月份完整的申報表也發(fā)下