(1)取得發(fā)票時(shí),摘要寫(xiě):購(gòu)材料,未付款. 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 (2)以后付款時(shí),摘要寫(xiě):支付材料款. 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款等
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的摘要寫(xiě)錯(cuò),會(huì)計(jì)科目對(duì)的,如:付白某某的購(gòu)置稅 借:經(jīng)營(yíng)費(fèi)用/購(gòu)置稅3318.58 貸:銀行存款/XX銀行3318.58 摘要白某某改成鄧某某,怎么改?
您好,老師,請(qǐng)教一下,19年一筆分錄,本應(yīng)該借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付帳款,但是分錄誤記成:借:無(wú)形資產(chǎn),貸:應(yīng)付帳款,攤銷一部分,這種情況20年要調(diào)整該怎么做分錄?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)要注銷,無(wú)法支付的借款分錄摘要怎么寫(xiě)合適呢?分錄是借:其他應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師好,我是小白,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付帳款借貸方摘要分別怎么寫(xiě)比較好,請(qǐng)您指教下
老師,請(qǐng)問(wèn)下:制造業(yè),收到原材料,未付款,分錄是不是這樣寫(xiě)?借:制造費(fèi)用—原材料 貸:應(yīng)付賬款 摘要怎么寫(xiě)?
老師,請(qǐng)問(wèn),做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個(gè)人社保和個(gè)稅,我填利潤(rùn)表的時(shí)候工資是含社保和個(gè)稅還是不含社保和個(gè)稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個(gè)部門(mén)?
超市打的價(jià)值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請(qǐng)問(wèn)假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬(wàn)元拉回來(lái)分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會(huì)剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫(kù)存,請(qǐng)問(wèn)我怎么算出售部分的成本和剩余的庫(kù)存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫(xiě)分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師好,購(gòu)材料,未付款,要不要寫(xiě)上進(jìn)票號(hào)碼?付款時(shí),要不要寫(xiě)上付款日期?
同學(xué)你好 不用寫(xiě)發(fā)票號(hào)碼 2.要的
明白。老板月底拿材料票,抵之前其他應(yīng)收款,那材料入賬,其他應(yīng)收款貸方摘要怎么寫(xiě)比較好?
同學(xué)你好 這個(gè)寫(xiě)往來(lái)款
就這三個(gè)字?;蛘卟牧掀钡智房睿梢月?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師好,同時(shí)也問(wèn)下應(yīng)收賬款借貸方摘要怎么寫(xiě)比較好?
借方寫(xiě)收入 貸方寫(xiě)收貨款