你好 你是手工帳還是軟件上面去做賬憑證的 ?
老師您好,我想請問上個月的摘要寫錯,會計科目對的,如:付白某某的購置稅 借:經(jīng)營費用/購置稅3318.58 貸:銀行存款/XX銀行3318.58 摘要白某某改成鄧某某,怎么改?
10.某事業(yè)單位的經(jīng)營性所得全年應(yīng)交的所得稅為60000元(只作財務(wù)會計賬務(wù)處理)。11.某事業(yè)單位計提當(dāng)月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設(shè)計院以閑置資金購買面值2萬元的國債,其中包含已到期尚未領(lǐng)取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學(xué)校教職工報銷參加學(xué)術(shù)會議的差旅費4500元,之前預(yù)借5000元,交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務(wù),當(dāng)月應(yīng)收場地使用費5萬元,按合同規(guī)定,這筆款在下月初支付。(該筆款項不需要上繳財政)15.某事業(yè)單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權(quán)益變動的份額(增加)600萬元。16.某事業(yè)單位對附屬A單位撥付補助款30000元。請做出預(yù)算會計處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料,價款12000元。18.某事業(yè)單位年末時,捐贈收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。其他預(yù)算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。請做出相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
某公司三月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。(1)向商業(yè)銀行借入臨時性借款。50萬元存入銀行。(2)向銀行借入五年期這款。1000萬元存入銀行。(3)購入生產(chǎn)費用不需要安裝的設(shè)備一臺,買價10萬元,運雜費5000元,保險費1000元,增值稅13000元,全部款項已用銀行存款支付。(4)購入材料一批,價款八萬元增值稅一萬零四百元取得增值稅專用發(fā)票款項已于上月支付,材料尚未入庫。(5)用銀行存款支付購入材料的運雜費2500元。(6)該材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。(7)銷售價商品一批,價款6萬元,增值稅7800元,買方在十天后20天內(nèi)付款,按合同條款可享受百分之一的現(xiàn)金折扣。該企業(yè)預(yù)計對方最可能在10~20天內(nèi)付款,按照最可能發(fā)生的金額確定可變對價的最佳估計數(shù),編制銷售對入入賬的會計分錄。(8)用銀行存款支付廣告費兩千。以上會計分錄怎么寫?謝謝老師。
1、目的:實訓(xùn)收入和預(yù)算收入的核算 2、資料:某事業(yè)單位某年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)已財政撥款,購置固定資產(chǎn),支付買價520000元,固定資產(chǎn)已經(jīng)驗收入庫。 (2)收到上級主管單位撥入的經(jīng)費撥款50000元,款項存入銀行。 (3)開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動取得事業(yè)收入8300000元,款項存入銀行,其中60%即上繳財政專戶,40%留歸事業(yè)單位所有。 (4)應(yīng)上繳財政60%已上繳。 (5)收到非同級財政部門撥入???000000元存入銀行,該資金主要用于開展會計技能大賽。 (6)開展經(jīng)營活動向某企業(yè)銷售貨物一批,取得收入100000元,應(yīng)交增值稅銷項稅額16000元,款項已存入銀行。 (7)收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。 老師這個怎么做
請問老師我公司一般納稅人碰到了銷售某貨物時沒有進貨發(fā)票遲遲不到,供應(yīng)商就是不開發(fā)票,采購時預(yù)付賬款含稅價500,銷售客戶含稅價900,客戶需要發(fā)票,財務(wù)打算先開發(fā)票,該如何寫會計分錄呢?老師看我寫的對不對:借:預(yù)付賬款500 貸 銀行存款500 借庫存商品500 貸 預(yù)付賬款暫估500 銷售開票借:銀行存款900,貸主營業(yè)務(wù)收入796.46應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額103.54結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本500貸庫存商品500,次年匯算清繳再調(diào)增500對嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
用友軟件,已經(jīng)轉(zhuǎn)帳負債表,利潤表都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
你好 那你就紅沖上面分錄 在做一筆正確的 把摘要寫調(diào)整某憑證號 把正確的摘要寫上去
紅字沖是不是做一筆相反的分錄?
你好 紅字沖 就是你上面分錄不變 金額是負數(shù)而已就可以紅沖的
明白,謝謝老師,您辛苦了
沒事的 希望能幫到你