借:原材料50200 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項6518 貸:應付賬款56718
【例1-1】鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
【例1-1】鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。做會計分錄如下。
1.鴻運公司購進家用音箱一批,商品由采購員提回后交倉庫驗收入庫,并取得購進商品的增值稅發(fā)票,不含稅價款50000元,增值稅稅率13%,進項稅額6500元;供貨方代墊運費,取得增值稅專用發(fā)票,不含稅價200元,增值稅稅額18元。開出轉賬支票支付了貨款和運費。2.鴻運公司向批發(fā)購進豆?jié){機--批,已取得廠家發(fā)來的增值稅專用發(fā)票,商品尚末收到。增值稅發(fā)票顯示不含稅價90000元,增值稅稅額11700元。3.鴻運公司購進煮蛋器50臺,按合同規(guī)定不含稅的單價為100元,增值稅稅率為13%,商品已到并驗收入庫,尚未收到相關發(fā)票。
鴻運公司從長江公司異地購進榨汁機共100個,不含稅單價為500元,商品運到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款50000元,增值稅稅額6500元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)榨汁機實為120個,因該項業(yè)務存在異常情況,貨款暫不支付。寫分錄
日9例1-4鴻運公司從長江公司異地購進榨汁機共100個,不含稅單價為500元,商品運到,并取得增值稅專用發(fā)票,價款50000元,增值稅稅額6500元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)榨汁機實為80個,因該項業(yè)務存在異常情況,貨款暫不支付。根據(jù)實收商品入庫單、增值稅專用發(fā)票和商品購進溢余報告單,做會計分錄如下。作處!
老師,實務中遇到白酒經(jīng)銷商,進貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應商會給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個預交的稅費是不是要申請退款的
中級財務管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請問財務那些報表需要每月歸檔,那些報表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復報銷,多報銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個業(yè)務的會計分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請問出口企業(yè)2025年5月出口報關,是否可以在7月申報6月增值稅時(或者2025年內的某個所屬期內),在報表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報5月增值稅時填入免抵退稅銷售額中?
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
請問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月繳納?
老師,請問下公司的搭建公司架構是啥意思?