?你好 ;? ?你在 8b欄次和10欄次都寫(xiě)了嗎? ?
老師您好,我我想咨詢(xún)一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒(méi)有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來(lái)應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線(xiàn),稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說(shuō)讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問(wèn)一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師你好,我們是一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開(kāi)的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
老師我在申報(bào)增值稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)的這張表8b行其他,填的金額大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),我們公司因?yàn)橐咔椋恢痹诩?,所以進(jìn)項(xiàng)好幾個(gè)月沒(méi)有整理,8月份整理就有很多車(chē)票飛機(jī)票抵扣,怎么辦
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類(lèi)型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專(zhuān)票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專(zhuān)票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專(zhuān)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話(huà),它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專(zhuān)票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專(zhuān)用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師好,由于我們存在虛開(kāi)發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,管理員就讓我們?nèi)ヮI(lǐng)那個(gè) 稅務(wù)通知回去,我們問(wèn)需要怎么處理,管理員就說(shuō)把事情告訴你老板,他也沒(méi)說(shuō)怎么處理,開(kāi)給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請(qǐng)老師指條方向 老師,之前問(wèn)題老師了,有滿(mǎn)意的回復(fù)了,現(xiàn)在想加問(wèn)一下, 到現(xiàn)在我老板還沒(méi)處理得,那我很糾結(jié),今天需要申報(bào)增值稅嗎?我是等處理好再申報(bào),還是,今天就報(bào),一直不扣款呢?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
都寫(xiě)了,我剛剛問(wèn)了稅務(wù)所,是因?yàn)檐?chē)票飛機(jī)票的抵扣稅額超過(guò)5000,那我可以少報(bào)一點(diǎn)嗎?但是這樣這個(gè)月報(bào)表又要改,能否先少報(bào),下個(gè)月再報(bào),報(bào)表不改呢
?你好;? ? ?意思可能你稅務(wù)局有限制金額; 你? 可以后面在報(bào)一些;? 適當(dāng)先少報(bào)一點(diǎn);? ?可以的??
老師,關(guān)鍵是我不改報(bào)表的話(huà),這個(gè)月報(bào)表數(shù)據(jù)和申報(bào)就不一致了,這樣可以嗎?我們是季報(bào),不影響的話(huà),我懶得改報(bào)表了
?你好;? 你賬上和報(bào)表要一致哈 ; 你申報(bào)表? 如果變動(dòng)了。賬上和報(bào)表都要?jiǎng)拥? ?
老師我想少報(bào)兩千,那不含稅怎么算,就是兩千的不含稅金額是多少
?你好;? 少報(bào)2000 ;? ? 2000/1.09? ; 這個(gè)就是不含稅金額的?
老師,我要少報(bào)2000的稅,那不含稅金額因該是2000/0.09=22222.22,這樣才對(duì)吧。我調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄,借管理費(fèi)用2000,貸應(yīng)交稅金增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000,對(duì)嗎,本月我們沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的。
你好;? 你反推就行了。? ? 就是2000/1。09 即可 ; 是的??